Organizacja EKO - Inwestor osiągnęła 5 385 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 346 zł. Pozostałe przychody to 5 306 981 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5 174 066 zł.
Zysk netto wyniósł 5 252 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 673 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 385 327 zł w 2024 roku.
• 4 251 663 zł w 2023 roku.
• 111 616 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 665 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 252 412 zł w 2024 roku.
• 4 142 276 zł w 2023 roku.
• 29 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EKO - Inwestor wynosi -37 tys. zł.
EBITDA EKO - Inwestor wynosi -37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 760 zł w
2024 roku.
• -35 152 zł w
2023 roku.
• -38 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EKO - Inwestor wynosi 29 450 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 850 273 zł a 73 533 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 617 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 450 137 zł w 2024 roku.
• 23 421 217 zł w 2023 roku.
• 1 125 314 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EKO - Inwestor wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EKO - Inwestor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne EKO - Inwestor wyniosły 115 106
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3150 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EKO - Inwestor wyniosła 6 489 931 zł.
a
ktywa trwałe to 5 628 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 861 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 489 931 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 467 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 677 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 489 931 zł w 2024 roku.
• 5 379 473 zł w 2023 roku.
• 1 267 167 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EKO - Inwestor wyniosły 22 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 489 931 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 900 zł w 2024 roku
• 22 578 zł w 2023 roku
• 23 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EKO - Inwestor wykazała przychody na poziomie 5 385 327 zł.
Organizacja zarobiła 5 260 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 252 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7657 zł w 2024 roku
• 14 585 zł w 2023 roku
• 4925 zł w 2022 roku
Organizacja EKO - Inwestor wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Remondis
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.07.2020 jest
Remondis
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.05.2004 do 17.07.2020:
• Invexim (0% udziałów)
• Remondis (0% udziałów)
W okresie od 02.04.2004 do 20.05.2004 najwięcej udziałów posiadał Invexim . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.