Organizacja Budowy osiągnęła 166 361 455 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 166 277 527 zł. Pozostałe przychody to 83 928 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 551 611 zł.
Zysk netto wyniósł 11 725 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 530 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 166 361 455 zł w 2024 roku.
• 183 145 414 zł w 2023 roku.
• 157 448 543 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 484 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 725 916 zł w 2024 roku.
• 4 198 497 zł w 2023 roku.
• 5 276 519 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budowy wynosi 16,85 mln zł.
EBITDA Budowy wynosi 20,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 109 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 849 359 zł w
2024 roku.
• 8 828 261 zł w
2023 roku.
• 6 634 351 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 535 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 291 826 zł w
2024 roku.
• 11 515 487 zł w
2023 roku.
• 7 181 846 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budowy wynosi 174 388 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 577 149 zł a 415 903 637 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 509 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 388 450 zł w 2024 roku.
• 149 013 706 zł w 2023 roku.
• 134 020 793 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budowy wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budowy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 223 090
zł.
Koszty operacyjne Budowy wyniosły 149 428 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
912 138 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 223 090 zł w 2024 roku
• 18 357 579 zł w 2023 roku
• 15 379 690 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budowy wyniosła 74 999 079 zł.
a
ktywa trwałe to 14 946 470 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 052 609 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 999 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 102 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 896 213 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 504 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 999 079 zł w 2024 roku.
• 71 784 925 zł w 2023 roku.
• 56 109 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budowy wyniosły 52 896 213 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 999 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 657 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 896 213 zł w 2024 roku
• 58 287 891 zł w 2023 roku
• 45 510 949 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budowy wykazała przychody na poziomie 166 361 455 zł.
Organizacja zarobiła 14 153 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 427 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 725 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 293 790 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 427 601 zł w 2024 roku
• 2 409 600 zł w 2023 roku
• 680 357 zł w 2022 roku