SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ, WYMASGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU RÓWNOCZEŚNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Promed-investment osiągnęła 24 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 019 zł. Pozostałe przychody to 53 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 908 zł.
Strata netto wyniosła 239 889 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -158 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 072 zł w 2024 roku.
• 516 877 zł w 2023 roku.
• 2 016 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -239 889 zł w 2024 roku.
• -187 720 zł w 2023 roku.
• 37 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promed-investment wynosi -236 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -236 085 zł w
2024 roku.
• -157 583 zł w
2023 roku.
• 70 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promed-investment wynosi 73 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 308 086 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -117 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 814 zł w 2024 roku.
• 402 351 zł w 2023 roku.
• 1 694 097 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promed-investment wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Promed-investment wyniosły 260 103
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promed-investment wyniosła 391 531 zł.
a
ktywa trwałe to 37 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 391 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 022 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 314 510 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 391 531 zł w 2024 roku.
• 391 531 zł w 2023 roku.
• 602 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -311%.
Marża operacyjna wyniosła -983%.
Marża netto wyniosła -997%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -142.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promed-investment wyniosły 314 510 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 391 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 314 510 zł w 2024 roku
• 314 510 zł w 2023 roku
• 337 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promed-investment wykazała przychody na poziomie 24 072 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3735 zł w 2022 roku