WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES SAMODZIELNIE, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów niebezpiecznych i obojętnych.
Usługi zbierania i transportu odpadów surowcowych.
Administracja Targowiskiem Miejskim „Podzamcze”.
Świadczenie usług ogólnobudowlanych oraz transportowych.
Operator Jaworskiej Komunikacji Miejskiej od grudnia 2017 roku.
Firma "INWESTYCJE" sp. z o.o. powstała w 2000 roku z inicjatywy Gminy Jawor, z zamiarem prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji zadań własnych gminy. Głównym przedmiotem działalności spółki jest zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów, zajmującym się przyjmowaniem odpadów innych niż niebezpieczne oraz obojętne. Dodatkowo, firma prowadzi usługi związane z zbieraniem i transportem odpadów surowcowych, co czyni ją kluczowym podmiotem w zakresie gospodarki odpadami na terenie Jawora. Poza działalnością odpadową, "INWESTYCJE" administruje również Targowiskiem Miejskim „Podzamcze” w Jaworze oraz świadczy szereg usług ogólnobudowlanych, transportowych, a także związanych z oczyszczaniem dróg i placów. Od grudnia 2017 roku spółka pełni rolę operatora Jaworskiej Komunikacji Miejskiej, co dodatkowo podkreśla jej zaangażowanie w rozwój lokalnej infrastruktury transportowej. Ponadto, realizuje współpracę z firmą „Sanikom” w zakresie stacji przeładunkowej oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), co pozwala na efektywne zarządzanie odpadami w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwestycje osiągnęła 4 988 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 988 963 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 576 705 zł.
Zysk netto wyniósł 412 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 988 973 zł w 2024 roku.
• 5 105 154 zł w 2023 roku.
• 3 958 179 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 259 zł w 2024 roku.
• 143 159 zł w 2023 roku.
• 291 412 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycje wynosi 416 tys. zł.
EBITDA Inwestycje wynosi 561 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 416 405 zł w
2024 roku.
• 145 010 zł w
2023 roku.
• 291 412 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 560 736 zł w
2024 roku.
• 253 976 zł w
2023 roku.
• 457 148 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycje wynosi 8 462 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 487 892 zł a 18 602 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 900 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 462 909 zł w 2024 roku.
• 7 154 767 zł w 2023 roku.
• 6 875 764 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycje wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 374 642
zł.
Koszty operacyjne Inwestycje wyniosły 4 572 559
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 825 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 374 642 zł w 2024 roku
• 2 088 397 zł w 2023 roku
• 1 715 658 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycje wyniosła 6 680 687 zł.
a
ktywa trwałe to 3 491 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 188 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 680 687 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 650 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 030 165 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 680 687 zł w 2024 roku.
• 4 761 839 zł w 2023 roku.
• 4 415 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycje wyniosły 2 030 165 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 680 687 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 030 165 zł w 2024 roku
• 523 575 zł w 2023 roku
• 320 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycje wykazała przychody na poziomie 4 988 973 zł.
Organizacja zarobiła 416 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4153 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4153 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku