Organizacja Centrum Medyczne osiągnęła 11 164 479 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 164 359 zł. Pozostałe przychody to 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 002 945 zł.
Zysk netto wyniósł 2 161 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 164 479 zł w 2024 roku.
• 10 442 150 zł w 2023 roku.
• 9 285 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 161 414 zł w 2024 roku.
• 2 250 073 zł w 2023 roku.
• 1 877 609 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Medyczne wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Centrum Medyczne wynosi 2,98 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
123 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 698 927 zł w
2024 roku.
• 2 794 320 zł w
2023 roku.
• 2 320 469 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 977 180 zł w
2024 roku.
• 3 015 467 zł w
2023 roku.
• 2 415 737 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Medyczne wynosi 25 455 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 367 216 zł a 49 958 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 335 889 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 455 858 zł w 2024 roku.
• 23 707 882 zł w 2023 roku.
• 19 946 639 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Medyczne wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Medyczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 458 274
zł.
Koszty operacyjne Centrum Medyczne wyniosły 8 465 432
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
355 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 458 274 zł w 2024 roku
• 4 881 167 zł w 2023 roku
• 4 298 752 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Medyczne wyniosła 12 843 710 zł.
a
ktywa trwałe to 9 596 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 247 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 843 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 489 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 088 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 028 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 843 710 zł w 2024 roku.
• 10 677 102 zł w 2023 roku.
• 8 644 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Medyczne wyniosły 354 088 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 843 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 088 zł w 2024 roku
• 348 894 zł w 2023 roku
• 316 780 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Medyczne wykazała przychody na poziomie 11 164 479 zł.
Organizacja zarobiła 2 699 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 537 633 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 161 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 537 633 zł w 2024 roku
• 544 267 zł w 2023 roku
• 442 848 zł w 2022 roku