Organizacja Biuro osiągnęła 2 548 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 546 372 zł. Pozostałe przychody to 1861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 506 180 zł.
Zysk netto wyniósł 40 191 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 548 232 zł w 2023 roku.
• 2 495 652 zł w 2022 roku.
• 2 169 706 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 191 zł w 2023 roku.
• 4863 zł w 2022 roku.
• 27 800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro wynosi 49 tys. zł.
EBITDA Biuro wynosi 49 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 49 332 zł w
2023 roku.
• 20 761 zł w
2022 roku.
• 44 096 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 49 332 zł w
2023 roku.
• 20 761 zł w
2022 roku.
• 44 096 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro wynosi 1 915 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
56 225 zł a 6 370 580 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 915 812 zł w 2023 roku.
• 1 824 115 zł w 2022 roku.
• 1 694 920 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 874 514
zł.
Koszty operacyjne Biuro wyniosły 2 497 039
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
115 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 874 514 zł w 2023 roku
• 1 813 703 zł w 2022 roku
• 1 490 352 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
70% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro wyniosła 1 055 928 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 055 928 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 055 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 980 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 055 928 zł w 2023 roku.
• 693 973 zł w 2022 roku.
• 571 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro wyniosły 980 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 055 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 980 962 zł w 2023 roku
• 506 112 zł w 2022 roku
• 388 396 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro wykazała przychody na poziomie 2 548 232 zł.
Organizacja zarobiła 45 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5224 zł w 2023 roku
• 1792 zł w 2022 roku
• 6710 zł w 2021 roku