SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Oferowanie usług projektowych i wykonawczych w budownictwie
Zrealizowane ponad 130 projektów budowlanych
Specjalizacja w obiektach przemysłowych, biurowych i magazynowych
Ponad 20 lat doświadczenia na rynku budowlanym
Zadowolenie powyżej 100 klientów
INVEST-PLUS BIURO INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży budowlanej, która oferuje kompleksowe usługi projektowe oraz wykonawcze. Zrealizowała ponad 130 projektów, zdobywając zaufanie i satysfakcję ponad 100 klientów. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów budowlanych w różnych sektorach, w tym przemysłowych, biurowych i magazynowych. Firma wyróżnia się nie tylko bogatym portfolio ukończonych realizacji, ale także długoletnią obecnością na rynku, co pozwala jej na efektywne zarządzanie dużymi projektami oraz dostosowywanie ofert do potrzeb klientów. Deweloperzy i inwestorzy, decydując się na współpracę z INVEST-PLUS, korzystają z wiedzy zespołu ekspertów, którzy zapewniają profesjonalne podejście do każdego zadania, co przekłada się na jakość wykonywanych prac.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa osiągnęła 752 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 751 931 zł. Pozostałe przychody to 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 831 292 zł.
Strata netto wyniosła 79 361 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 752 692 zł w 2024 roku.
• 897 828 zł w 2023 roku.
• 591 945 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 361 zł w 2024 roku.
• 194 232 zł w 2023 roku.
• 49 674 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wynosi -70 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 423 zł w
2024 roku.
• 221 285 zł w
2023 roku.
• 53 994 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wynosi 797 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 881 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 797 348 zł w 2024 roku.
• 1 730 554 zł w 2023 roku.
• 835 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wyniosły 822 354
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wyniosła 585 444 zł.
a
ktywa trwałe to 12 322 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 122 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 585 444 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 373 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 585 444 zł w 2024 roku.
• 518 951 zł w 2023 roku.
• 354 337 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wyniosły 191 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 585 444 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 373 zł w 2024 roku
• 45 519 zł w 2023 roku
• 31 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wykazała przychody na poziomie 752 692 zł.
Organizacja zarobiła -79 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 17 068 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Invest-Plus Biuro Inwestycyjne Budownictwa wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.