Organizacja Centrum osiągnęła 1 296 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 296 313 zł. Pozostałe przychody to 62 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 242 624 zł.
Zysk netto wyniósł 53 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 192 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 296 375 zł w 2022 roku.
• 782 510 zł w 2021 roku.
• 607 749 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 689 zł w 2022 roku.
• 41 186 zł w 2021 roku.
• 45 371 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 64 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 223 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
• 46 238 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 63 695 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
• 80 955 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 1 193 882 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 875 zł a 3 240 938 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 193 882 zł w 2022 roku.
• 761 027 zł w 2021 roku.
• 630 370 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 954 822
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 1 237 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 954 822 zł w 2022 roku
• 454 906 zł w 2021 roku
• 356 387 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
•
64% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 274 135 zł.
a
ktywa trwałe to 137 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 153 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 274 135 zł w 2022 roku.
• 307 788 zł w 2021 roku.
• 127 815 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 120 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 274 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 969 zł w 2022 roku
• 208 311 zł w 2021 roku
• 69 524 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 1 296 375 zł.
Organizacja zarobiła 58 999 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5310 zł w 2022 roku
• 4073 zł w 2021 roku
• 4487 zł w 2020 roku