SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Specjalizacja w zarządzaniu i rozwoju oprogramowania.
Dostosowane rozwiązania IT dla zróżnicowanych branż.
Wysoka jakość usług oraz efektywność działania.
Zespół wykwalifikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem.
iBET SCAFO Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w świadczeniu usług z zakresu zarządzania i rozwoju oprogramowania. Ich oferta obejmuje kompleksowe rozwiązania IT, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Organizacja stawia na wysoką jakość i efektywność swoich usług, co pozwala na budowanie długotrwałych relacji z partnerami biznesowymi. Współpracują z różnorodnymi branżami, oferując innowacyjne podejście do rozwiązań technologicznych, które wspierają rozwój przedsiębiorstw. iBET SCAFO wyróżnia się na rynku dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, posiadających bogate doświadczenie w branży technologii informacyjnej. Ich misją jest dostarczanie najwyższej jakości usług, które odpowiadają na potrzeby współczesnych firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibet Scafo osiągnęła 8 182 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 181 750 zł. Pozostałe przychody to 315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 113 183 zł.
Zysk netto wyniósł 68 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 091 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 182 065 zł w 2024 roku.
• 4 160 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 567 zł w 2024 roku.
• 98 501 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibet Scafo wynosi 82 tys. zł.
EBITDA Ibet Scafo wynosi 82 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibet Scafo wynosi 5 891 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 801 zł a 20 455 162 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 945 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 891 779 zł w 2024 roku.
• 3 279 088 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibet Scafo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,427% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibet Scafo wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ibet Scafo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ibet Scafo wynosi 116 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 327 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 166 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 430 013
zł.
Koszty operacyjne Ibet Scafo wyniosły 8 099 798
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 007 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 430 013 zł w 2024 roku
• 240 843 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibet Scafo wyniosła 1 488 935 zł.
a
ktywa trwałe to 62 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 426 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 488 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 217 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 271 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 744 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 488 935 zł w 2024 roku.
• 957 329 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibet Scafo wyniosły 1 271 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 488 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 635 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 271 867 zł w 2024 roku
• 808 828 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibet Scafo wykazała przychody na poziomie 8 182 065 zł.
Organizacja zarobiła 80 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 273 zł w 2024 roku
• 12 026 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ibet Scafo wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.