Organizacja Amwin osiągnęła 41 228 840 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 548 390 zł. Pozostałe przychody to 680 450 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 425 220 zł.
Zysk netto wyniósł 1 123 170 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 096 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 228 840 zł w 2024 roku.
• 41 903 343 zł w 2023 roku.
• 343 774 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 643 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 123 170 zł w 2024 roku.
• 5 455 803 zł w 2023 roku.
• 35 014 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Amwin wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Amwin wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 532 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 472 371 zł w
2024 roku.
• 4 691 173 zł w
2023 roku.
• 41 650 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 556 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 493 043 zł w
2024 roku.
• 4 699 293 zł w
2023 roku.
• 71 410 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amwin wynosi 32 832 777 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
854 202 zł a 103 072 099 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 507 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 832 777 zł w 2024 roku.
• 53 623 379 zł w 2023 roku.
• 1 903 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amwin wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Amwin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Amwin wyniosły 39 076 019
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amwin wyniosła 22 488 612 zł.
a
ktywa trwałe to 30 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 458 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 488 612 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 138 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 349 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 199 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 488 612 zł w 2024 roku.
• 20 297 144 zł w 2023 roku.
• 17 008 826 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amwin wyniosły 21 349 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 488 612 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 916 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 349 676 zł w 2024 roku
• 15 144 336 zł w 2023 roku
• 14 962 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amwin wykazała przychody na poziomie 41 228 840 zł.
Organizacja zarobiła 2 152 820 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 029 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 123 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 329 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 029 650 zł w 2024 roku
• 63 377 zł w 2023 roku
• 8227 zł w 2022 roku
Organizacja Amwin wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Winter Monika
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.07.2024 jest
Winter Monika
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2023 do 24.07.2024
był Winter Marek
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.12.2022 do 30.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Winter Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.