Doradztwo w zakresie odszkodowań za straty majątkowe.
Wsparcie w uzyskiwaniu odszkodowań za pożary, powodzie i przerwy w produkcji.
Obliczenia strat przeprowadzane przez ekspertów technologicznych.
Specjalistyczna wiedza prawna związana z ubezpieczeniami.
Indywidualne podejście do klientów.
DRSK Claims Consulting Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w doradztwie w zakresie odszkodowań za straty majątkowe. Ich celem jest pomoc klientom w szybkim uzyskaniu możliwie najwyższych odszkodowań, które mogą być należne w różnorodnych sytuacjach, takich jak pożary, powodzie, oraz przerwy w produkcji. Klientom oferują wsparcie w obliczeniach strat, wykorzystując wiedzę ekspertów z zakresu technologii oraz praktykę prawniczą, zapewniając skuteczną komunikację i negocjacje z zakładami ubezpieczeń. W zespole znajdują się doświadczeni specjaliści, którzy znają się na obowiązującym prawie ubezpieczeniowym, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia najwyższego możliwego odszkodowania. DRSK Claims Consulting wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu podejściu do każdej sprawy oraz indywidualnemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drsk claims consulting osiągnęła 75 677 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 671 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 370 zł.
Zysk netto wyniósł 13 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 677 zł w 2024 roku.
• 8286 zł w 2023 roku.
• 308 101 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 300 zł w 2024 roku.
• -55 543 zł w 2023 roku.
• 265 010 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drsk claims consulting wynosi 274 478 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
113 515 zł a 911 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 274 478 zł w 2024 roku.
• 166 375 zł w 2023 roku.
• 1 467 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drsk claims consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 437
zł.
Koszty operacyjne Drsk claims consulting wyniosły 62 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 437 zł w 2024 roku
• 6024 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drsk claims consulting wyniosła 232 145 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 424 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 145 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 145 zł w 2024 roku.
• 214 870 zł w 2023 roku.
• 270 684 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drsk claims consulting wyniosły 4377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4377 zł w 2024 roku
• 402 zł w 2023 roku
• 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drsk claims consulting wykazała przychody na poziomie 75 677 zł.
Organizacja zarobiła 13 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 221 zł w 2022 roku
Organizacja Drsk claims consulting wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.