Zarządzanie wodomierzami i systemami zdalnej obsługi
Aqua Partner to firma działająca w sektorze wodociągów i kanalizacji, której siedziba znajduje się we Wrocławiu. Z doświadczeniem przekraczającym 15 lat w obszarze inżynierii środowiska, przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi, które obejmują obsługę instalacji wodociągowych, usuwanie awarii, monitoring sieci wodociągowych oraz zarządzanie wodomierzami. Ich podejście do działalności charakteryzuje się terminowością, profesjonalizmem i rzetelnością. Aqua Partner zapewnia klientom sprawną naprawę i montaż systemów wodociągowych, a także przeprowadzanie bieżących przeglądów. W kontekście monitoringu, firma weryfikuje stan techniczny instalacji oraz jakość wody, co czyni ją istotnym partnerem dla lokalnych wodociągów. Aqua Partner stawia na nowoczesne metody pracy, co potwierdzają ich zaangażowanie w projekty oraz wykwalifikowany zespół specjalistów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aqua Partner osiągnęła 7 079 290 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 073 917 zł. Pozostałe przychody to 5374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 913 199 zł.
Zysk netto wyniósł 2 160 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 359 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 079 290 zł w 2024 roku.
• 3 659 472 zł w 2023 roku.
• 1 514 498 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 720 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 160 718 zł w 2024 roku.
• 2 017 278 zł w 2023 roku.
• 1 080 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aqua Partner wynosi 2,36 mln zł.
EBITDA Aqua Partner wynosi 2,44 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aqua Partner wynosi 17 380 906 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 018 508 zł a 30 250 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 793 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 380 906 zł w 2024 roku.
• 12 906 728 zł w 2023 roku.
• 6 214 736 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aqua Partner wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aqua Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aqua Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aqua Partner wynosi 682 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 212 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,74 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 212 tys. zł a 1,74 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
227 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 682 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,74 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 413 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 247 254
zł.
Koszty operacyjne Aqua Partner wyniosły 4 710 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
415 751 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 247 254 zł w 2024 roku
• 269 643 zł w 2023 roku
• 101 404 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aqua Partner wyniosła 5 966 051 zł.
a
ktywa trwałe to 389 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 576 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 966 051 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 358 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 608 040 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 988 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 966 051 zł w 2024 roku.
• 3 474 164 zł w 2023 roku.
• 1 285 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aqua Partner wyniosły 608 040 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 966 051 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 608 040 zł w 2024 roku
• 276 871 zł w 2023 roku
• 105 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aqua Partner wykazała przychody na poziomie 7 079 290 zł.
Organizacja zarobiła 2 366 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 205 989 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 160 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 205 989 zł w 2024 roku
• 189 105 zł w 2023 roku
• 107 580 zł w 2022 roku
Organizacja Aqua Partner wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stępak Paweł
posiada 70 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.