SkyClinic to wiodąca klinika medycyny estetycznej oraz transplantacji włosów, zlokalizowana w Wrocławiu i Warszawie. Oferuje szeroką gamę usług, obejmującą medycynę estetyczną, chirurgię plastyczną, trychologię oraz ginekologię estetyczną. SkyClinic wyróżnia się nowoczesnymi metodami oraz indywidualnym podejściem do pacjenta, umożliwiającym dostosowanie zabiegów do konkretnej sytuacji. Celem kliniki jest nie tylko wykonanie zabiegu, ale również zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia na każdym etapie leczenia. Działania kliniki przyczyniają się do poprawy pewności siebie swoich pacjentów, a osobista transformacja jest motywem przewodnim misji SkyClinic. Klientom oferowane są innowacyjne zabiegi, takie jak transplantacja włosów, mezoterapia igłowa, laserowe usuwanie blizn oraz peelingi chemiczne, wprowadzone przez wysoko wykwalifikowany zespół specjalistów, który korzysta z najnowszej technologii. Klinika cieszy się pozytywnymi opiniami pacjentów, co potwierdza profesjonalizm oraz skuteczność wykonywanych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Skyclinic Wrocław osiągnęła 12 129 634 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 114 525 zł. Pozostałe przychody to 15 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 334 316 zł.
Zysk netto wyniósł 4 780 210 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 043 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 129 634 zł w 2024 roku. • 8 411 671 zł w 2023 roku. • 641 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 593 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 780 210 zł w 2024 roku. • 3 292 049 zł w 2023 roku. • 438 940 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skyclinic Wrocław wynosi 33 594 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 387 149 zł a 66 922 934 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 196 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 33 594 410 zł w 2024 roku. • 21 577 967 zł w 2023 roku. • 2 516 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Skyclinic Wrocław wynosi 4,83 mln zł.
EBITDA Skyclinic Wrocław wynosi 4,83 mln zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Skyclinic Wrocław wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,501% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Skyclinic Wrocław wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Skyclinic Wrocław charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Skyclinic Wrocław wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 364 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 364 tys. zł a 2,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
363 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 607 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 364 tys. zł w 2024 roku. • 252 tys. zł w 2023 roku. • 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,31 mln zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 155 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 405 418
zł.
Koszty operacyjne Skyclinic Wrocław wyniosły
7 287 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią
33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
801 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 405 418 zł w 2024 roku • 1 733 742 zł w 2023 roku • 131 112 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
65% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Skyclinic Wrocław wyniosła 10 849 228 zł.
a
ktywa trwałe to 1 910 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 938 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 849 228 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 516 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 333 030 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 614 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 849 228 zł w 2024 roku. • 4 741 416 zł w 2023 roku. • 655 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Skyclinic Wrocław wyniosły 2 333 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 849 228 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 777 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 333 030 zł w 2024 roku • 1 005 427 zł w 2023 roku • 211 646 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Skyclinic Wrocław wykazała przychody na poziomie 12 129 634 zł.
Organizacja zarobiła 4 781 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 780 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1123 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Skyclinic Wrocław wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 199 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 245 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+199
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 5 dni17-03-2026
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+11 mies. 29 dni08-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Post Mateusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Jaworska Joanna posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Post Mateusz (50% udziałów) • Jaworska Joanna (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2022 do 11.10.2022
był Krok Paweł kontrolując 100% udziałów.