Organizacja AIR Express osiągnęła 164 558 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 422 zł. Pozostałe przychody to 4136 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 397 zł.
Zysk netto wyniósł 27 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 558 zł w 2024 roku.
• 2 772 589 zł w 2023 roku.
• 10 850 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 026 zł w 2024 roku.
• -52 320 zł w 2023 roku.
• -170 487 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AIR Express wynosi 28 tys. zł.
EBITDA AIR Express wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AIR Express wynosi 217 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 411 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 217 808 zł w 2024 roku.
• 1 848 393 zł w 2023 roku.
• 7 233 748 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AIR Express wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AIR Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AIR Express wyniosły 132 144
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AIR Express wyniosła 854 201 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 201 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 854 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -190 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 044 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 854 201 zł w 2024 roku.
• 1 033 344 zł w 2023 roku.
• 139 360 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AIR Express wyniosły 1 044 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 854 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 348 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 044 982 zł w 2024 roku
• 1 251 151 zł w 2023 roku
• 304 847 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AIR Express wykazała przychody na poziomie 164 558 zł.
Organizacja zarobiła 29 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2876 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku