Rozwiązania dla przemysłu spożywczego z kontrolą temperatury
Sprzęt chłodniczy dla zastosowań komercyjnych i przemysłowych
Profesjonalne doradztwo i wsparcie przy zakupach
Dostosowane systemy do różnych potrzeb użytkowników
WOOD EAST POINT Sp. z o.o. specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości systemów klimatyzacji oraz wentylacji, które obejmują różnorodne zastosowania zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Oferując kompleksowe rozwiązania klimatyzacyjne, firma zapewnia niezawodność i efektywność energetyczną swoich produktów, co czyni je idealnym wyborem dla użytkowników poszukujących wyjątkowego komfortu. W zakresie klimatyzacji centralnej produkty firmy WOOD EAST POINT gwarantują nie tylko optymalne chłodzenie, ale również poprawę jakości powietrza wewnętrznego przy jednoczesnej oszczędności energii. Dodatkowo, ofertę wzbogacają specjalne rozwiązania dla przemysłu spożywczego, które utrzymują odpowiednie temperatury i wilgotność w obiektach przetwórstwa żywności, restauracjach i kuchniach komercyjnych, co przyczynia się do zabezpieczenia jakości produktów. Również, sprzęt chłodniczy firmy, czy inne systemy wentylacyjne są dostosowane do różnych potrzeb użytkowników, co świadczy o szerokim zakresie działalności firmy. WOOD EAST POINT podejmuje partnerstwa z profesjonalistami, aby pomóc klientom w dokonaniu odpowiednich wyborów zakupowych, oferując fachowe doradztwo i wsparcie w zakresie instalacji oraz konserwacji urządzeń. Dzięki ciągłemu dążeniu do doskonałości, firma utrzymuje najwyższe standardy obsługi klienta i jakości swoich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wood East Point osiągnęła 8 086 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 078 451 zł. Pozostałe przychody to 8239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 056 078 zł.
Zysk netto wyniósł 22 372 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 021 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 086 689 zł w 2024 roku.
• 15 498 412 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 372 zł w 2024 roku.
• 115 153 zł w 2023 roku.
• -3267 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wood East Point wynosi 23 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wood East Point wynosi 5 615 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 729 zł a 20 216 723 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 403 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 615 345 zł w 2024 roku.
• 10 880 837 zł w 2023 roku.
• 2377 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wood East Point wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,458% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 4,87% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wood East Point wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wood East Point charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wood East Point wynosi 112 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 323 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 620 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 000
zł.
Koszty operacyjne Wood East Point wyniosły 8 055 141
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wood East Point wyniosła 14 873 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 873 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 873 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 694 341 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 718 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 873 980 zł w 2024 roku.
• 16 576 495 zł w 2023 roku.
• 13 609 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wood East Point wyniosły 14 694 341 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 873 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 673 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 694 341 zł w 2024 roku
• 16 459 229 zł w 2023 roku
• 11 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wood East Point wykazała przychody na poziomie 8 086 689 zł.
Organizacja zarobiła 31 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 372 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9176 zł w 2024 roku
• 27 052 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wood East Point wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.