Organizacja ab-Bau osiągnęła 2 262 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 262 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 558 737 zł.
Zysk netto wyniósł 703 961 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 262 697 zł w 2024 roku.
• 863 038 zł w 2023 roku.
• 91 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 703 961 zł w 2024 roku.
• -237 641 zł w 2023 roku.
• -3392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ab-Bau wynosi 750 tys. zł.
EBITDA ab-Bau wynosi 750 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ab-Bau wynosi 4 682 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 868 zł a 9 855 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 170 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 682 175 zł w 2024 roku.
• 575 359 zł w 2023 roku.
• 69 105 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ab-Bau wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ab-Bau charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 959 866
zł.
Koszty operacyjne ab-Bau wyniosły 1 512 608
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
239 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 959 866 zł w 2024 roku
• 917 162 zł w 2023 roku
• 26 668 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
83% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ab-Bau wyniosła 767 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 767 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 767 216 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 477 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 290 059 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 767 216 zł w 2024 roku.
• 62 924 zł w 2023 roku.
• 44 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 148%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ab-Bau wyniosły 290 059 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 767 216 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 290 059 zł w 2024 roku
• 289 728 zł w 2023 roku
• 33 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 460% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ab-Bau wykazała przychody na poziomie 2 262 697 zł.
Organizacja zarobiła 750 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 703 961 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 532 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 129 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja ab-Bau wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oleksy Barbara
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.