Sześć wolnostojących domów o powierzchni 115,06 mkw
Ekologiczne rozwiązania: pompy ciepła i ogrzewanie podłogowe
Funkcjonalne wnętrza, idealne dla rodzin
Dobre skomunikowanie z Krakowem
Spacerowa Park to nowoczesne osiedle, położone w malowniczej wsi Narama, które łączy w sobie unikalne elementy współczesnej architektury i tradycyjnego, wiejskiego stylu życia. Inwestycja składa się z sześciu wolnostojących domów, które charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi, takimi jak pompy ciepła, rekuperacja oraz ogrzewanie podłogowe. Każdy z domów oferuje przestronną powierzchnię użytkową wynoszącą 115,06 mkw, co czyni je idealnymi dla rodzin. Budynki zostały zaprojektowane z myślą o komforcie mieszkańców, oferując funkcjonalne wnętrza oraz nowoczesne udogodnienia. Osiedle wyróżnia się także malowniczym otoczeniem oraz bliskością do Krakowa, co zapewnia mieszkańcom łatwy dostęp do miejskich udogodnień. Spacerowa Park to nie tylko miejsce do życia, ale także społeczność, w której rodziny mogą budować swoje wspomnienia i cieszyć się bliskością natury oraz spokojem, jaki oferuje wiejska sceneria. Twórcy inwestycji kładą duży nacisk na wysoką jakość materiałów oraz estetykę każdego elementu, co sprawia, że każdy dom staje się unikalnym miejscem, które odzwierciedla potrzeby i marzenia swoich mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spacerowa park osiągnęła 1 421 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 417 017 zł. Pozostałe przychody to 4043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 693 724 zł.
Strata netto wyniosła 276 707 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 355 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 059 zł w 2024 roku.
• 673 347 zł w 2023 roku.
• 14 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -276 707 zł w 2024 roku.
• -67 457 zł w 2023 roku.
• -16 204 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spacerowa park wynosi 947 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 552 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 947 373 zł w 2024 roku.
• 448 898 zł w 2023 roku.
• 9333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spacerowa park wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7743
zł.
Koszty operacyjne Spacerowa park wyniosły 1 536 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1936 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7743 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spacerowa park wyniosła 2 426 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 426 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 426 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -367 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 793 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 606 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 426 027 zł w 2024 roku.
• 1 056 917 zł w 2023 roku.
• 313 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spacerowa park wyniosły 2 793 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 426 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 698 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 793 197 zł w 2024 roku
• 1 147 379 zł w 2023 roku
• 336 509 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spacerowa park wykazała przychody na poziomie 1 421 059 zł.
Organizacja zarobiła -276 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -276 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spacerowa park wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kallisto 21
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Serwer Invest
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Serwer Invest (50% udziałów)
• Kallisto 21 (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.12.2020 do 19.09.2023:
• Seweryn Michał (50% udziałów)
• Kallisto 21 (50% udziałów)