Rodzinna firma z Podhala produkująca wędliny.|Oferuje świeże, naturalnie wędzone wyroby.|Dostawa w ciągu 24 godzin w całej Polsce.|Kiełbasa Podhalańska wpisana na ministerialną listę produktów tradycyjnych.|Produkty wykonane zgodnie z tradycyjnymi recepturami i zasadami zdrowotnymi.
TRADYCYJNIE to rodzinna firma z siedzibą w Skrzypnem na Podhalu, która od dwóch lat oferuje wysokiej jakości wędliny, dostarczając je codziennie do klientów w całej Polsce. Produkty tej marki to efekt wieloletnich tradycji, rodzinnych receptur i starannie wyselekcjonowanych składników. Wędliny wytwarzane są w prawdziwej wędzarni, zgodnie z zasadami lokalnych tradycji, co zapewnia ich niepowtarzalny smak, rozpoznawany przez świadomych konsumentów. W ofercie znajdują się produkty takie jak kabanosy, kiełbasy, szynki czy pasztety, wszystkie wytwarzane zgodnie z rygorystycznymi normami zdrowotnymi, bez hormonów i antybiotyków. Wyroby z Podhala cechuje naturalne wędzenie na drewnie bukowym i olchowym, co dodatkowo podkreśla ich unikalny smak. Kiełbasa Podhalańska, zdobywająca uznanie na szczeblu ministerialnym, stanowi dowód jakości i tradycji tej marki. Filozofia firmy opiera się na przekonaniu, że dobra wędlina musi być świeża, więc wszystkie produkty są pakowane hermetycznie i dostarczane w ciągu 24 godzin od momentu wędzenia. TRADYCYJNIE stawia na relacje z klientami, oferując wygodne i bezpieczne formy zakupu oraz zgarniając pozytywne opinie, które świadczą o wysokiej satysfakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tradycyjnie osiągnęła 35 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 956 zł.
Strata netto wyniosła 17 187 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 769 zł w 2024 roku. • 92 512 zł w 2023 roku. • 98 516 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -17 187 zł w 2024 roku. • -100 240 zł w 2023 roku. • 11 759 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tradycyjnie wynosi 23 846 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 89 423 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 846 zł w 2024 roku. • 61 675 zł w 2023 roku. • 126 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Tradycyjnie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tradycyjnie wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,468% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tradycyjnie wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,27% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tradycyjnie charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tradycyjnie wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tradycyjnie wyniosły
52 613
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 24 190 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tradycyjnie wyniosła 35 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 060 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 35 278 zł w 2024 roku. • 43 894 zł w 2023 roku. • 201 654 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tradycyjnie wyniosły 208 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 590%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 208 060 zł w 2024 roku • 199 489 zł w 2023 roku • 183 137 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 590% w 2024 roku • 454% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tradycyjnie wykazała przychody na poziomie 35 769 zł.
Organizacja zarobiła -17 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 1163 zł w 2022 roku