Organizacja MCX Investment osiągnęła 1 457 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 609 zł. Pozostałe przychody to 1 432 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 293 082 zł.
Strata netto wyniosła 3 268 473 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 291 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 457 301 zł w 2024 roku.
• 604 863 zł w 2023 roku.
• 821 570 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -653 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 268 473 zł w 2024 roku.
• -4 835 284 zł w 2023 roku.
• -10 411 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MCX Investment wynosi -112 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MCX Investment wynosi 12 265 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 60 233 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 453 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 265 334 zł w 2024 roku.
• 9 726 031 zł w 2023 roku.
• 5 363 216 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MCX Investment wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 1,12% w 2023 roku.
• 1,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MCX Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 084
zł.
Koszty operacyjne MCX Investment wyniosły 136 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MCX Investment wyniosła 13 170 669 zł.
a
ktywa trwałe to 13 165 623 zł.
a
ktywa obrotowe to 5046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 328 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 025 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 302 961 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 072 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 361 360 zł w 2024 roku.
• 17 100 624 zł w 2023 roku.
• 16 070 070 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -456%.
Marża netto wyniosła -224%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -91.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MCX Investment wyniosły 302 961 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 361 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 302 961 zł w 2024 roku
• 4 670 238 zł w 2023 roku
• 9 649 400 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MCX Investment wykazała przychody na poziomie 1 457 301 zł.
Organizacja zarobiła -3 235 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 268 473 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6539 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 695 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MCX Investment wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rosiński Dariusz
posiada 21150 udziałów,
które stanowią 45000.0% firmy.
Wiśniewski Piotr
posiada 25850 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2025 jest
Rosiński Dariusz
kontrolujący 45000% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2023 do 17.04.2025
był Rosiński Dariusz
kontrolując 45000% udziałów.
W okresie od 29.11.2021 do 13.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Wiśniewski Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.