Przychody operacyjne wyniosły 692 200 zł. Pozostałe przychody to 5220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 387 667 zł.
Zysk netto wyniósł 304 532 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 697 420 zł w 2024 roku.
• 685 761 zł w 2023 roku.
• 485 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 532 zł w 2024 roku.
• 209 134 zł w 2023 roku.
• 58 256 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cuku wynosi 334 tys. zł.
EBITDA Cuku wynosi 355 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cuku wynosi 2 096 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 967 zł a 4 263 454 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 096 044 zł w 2024 roku.
• 1 478 279 zł w 2023 roku.
• 584 388 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cuku wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3687
zł.
Koszty operacyjne Cuku wyniosły 358 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3687 zł w 2024 roku
• 126 544 zł w 2023 roku
• 144 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cuku wyniosła 582 501 zł.
a
ktywa trwałe to 1600 zł.
a
ktywa obrotowe to 580 901 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 550 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 878 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 501 zł w 2024 roku.
• 499 521 zł w 2023 roku.
• 196 695 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cuku wyniosły 31 878 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 878 zł w 2024 roku
• 253 430 zł w 2023 roku
• 159 738 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cuku wykazała przychody na poziomie 697 420 zł.
Organizacja zarobiła 335 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 532 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 506 zł w 2024 roku
• 20 975 zł w 2023 roku
• 4013 zł w 2022 roku
Organizacja Cuku wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.