SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Inwestycje w produkcje gier premium dla PC, konsol i urządzeń przenośnych
Brak ograniczeń gatunkowych w selekcji projektów
Wsparcie w budowie prototypów i demonstracji gier
Fokus na wczesne etapy inwestycji (pre-seed do IPO)
Zachowanie kreatywnej wolności dla zespołów tworzących gry
Erebor Capital to fundusz inwestycyjny skupiający się na branży gier komputerowych, dedykowany inwestycjom w produkcje premium dla platform PC, konsol oraz urządzeń przenośnych. Fundusz nie ogranicza się do określonego gatunku gier, co pozwala na poszerzenie horyzontów w wyborze projektów. Kluczowym aspektem pracy Erebor Capital jest dbałość o wysoką jakość produkcji, zwracając szczególną uwagę na aspekty wizualne, mechanikę oraz przemyślaną konstrukcję rozgrywki. Zespół funduszu orientuje się w trendach rynkowych oraz preferencjach graczy, aby skutecznie ocenić potencjał komercyjny inwestycji.
Erebor Capital swoje inwestycje koncentruje głównie na wczesnych etapach rozwoju firm, a jego celem jest nie tylko wsparcie finansowe, ale również wsparcie merytoryczne, które pozwala zespołom deweloperskim na rozwój projektów w właściwym kierunku. Środki z inwestycji często są wykorzystywane do budowy prototypów oraz demonstracji gier. Fundusz dbają o wolność kreatywną swoich partnerów, co pozwala twórcom na pełne wykorzystanie swojego potencjału oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań. Dzięki zaufaniu do zespołów oraz ich umiejętności, Erebor Capital przyczynia się do tworzenia gier, które mogą zyskać popularność wśród graczy oraz osiągnąć sukces rynkowy.
W skład zespołu Erebor Capital wchodzą doświadczeni profesjonaliści, którzy angażują się w proces rozwoju projektów, dostarczając wykładni finansowych oraz strategicznych. Fundusz nie tylko inwestuje, ale również buduje długotrwałe relacje z twórcami gier, co stanowi o jego przewadze na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Erebor Capital osiągnęła 256 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 256 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 094 zł.
Zysk netto wyniósł 55 906 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 256 000 zł w 2024 roku.
• 255 385 zł w 2023 roku.
• 250 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 906 zł w 2024 roku.
• -50 329 zł w 2023 roku.
• 10 727 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Erebor Capital wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Erebor Capital wynosi 58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erebor Capital wynosi 482 460 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 170 zł a 782 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 482 460 zł w 2024 roku.
• 216 497 zł w 2023 roku.
• 293 562 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Erebor Capital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Erebor Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 500
zł.
Koszty operacyjne Erebor Capital wyniosły 198 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 500 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Erebor Capital wyniosła 145 548 zł.
a
ktywa trwałe to 6225 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 548 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 560 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 989 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 548 zł w 2024 roku.
• 98 097 zł w 2023 roku.
• 132 854 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Erebor Capital wyniosły 27 989 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 548 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 989 zł w 2024 roku
• 36 443 zł w 2023 roku
• 20 871 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Erebor Capital wykazała przychody na poziomie 256 000 zł.
Organizacja zarobiła 57 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1493 zł w 2024 roku
• 6 zł w 2023 roku
• 1276 zł w 2022 roku
Organizacja Erebor Capital wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem funduszami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banaś Grzegorz
posiada 672 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Wacławik Kinga
posiada 336 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.04.2021 jest
Banaś Grzegorz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.08.2020 do 02.04.2021:
• Banaś Grzegorz (33% udziałów)
• Granicki Artur (33% udziałów)
• Wacławik Kinga (33% udziałów)