Tworzenie fotorealistycznych wizualizacji 3D nieruchomości
Produkcja animacji 2D i 3D dla celów marketingowych
Oferta wirtualnych spacerów 360° dla obiektów komercyjnych
Modelowanie 3D do druku oraz prezentacji produktu
Wizualizacja wnętrz i zewnętrznej architektury
DM & SM to firma specjalizująca się w tworzeniu wizualizacji 3D, które są nieocenionym narzędziem w procesie planowania i prezentacji projektów budowlanych oraz produktów. Organizacja oferuje szeroką gamę usług, w tym fotorealistyczne wizualizacje nieruchomości, animacje oraz wirtualne spacery, które pozwalają na zaprezentowanie jeszcze niegotowych inwestycji. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii oraz kreatywnemu podejściu, DM & SM dostarcza grafiki wysokiej jakości na podstawie dokumentacji technicznej, szkiców ręcznych czy projektów CAD. W ofercie firmy znajduje się również modelowanie pod druk 3D, co stanowi nowoczesne podejście do przekształcania wizji projektantów w namacalne obiekty. Pracując z DM & SM, klienci mogą zyskać pewność, że ich wizje zostaną zrealizowane w sposób wierny i estetyczny, co znacząco ułatwia wczesne kampanie marketingowe oraz sprzedaż. Historia firmy jest związana z dążeniem do doskonałości w wizualizacji, co zyskało uznanie wśród deweloperów i przedsiębiorców szukających efektywnych rozwiązań prezentacji swoich kompleksów budowlanych czy produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DM & SM osiągnęła 79 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 79 870 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 036 zł.
Zysk netto wyniósł 5834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 79 881 zł w 2024 roku.
• 58 523 zł w 2023 roku.
• 60 964 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5834 zł w 2024 roku.
• 3656 zł w 2023 roku.
• -1374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DM & SM wynosi 6 tys. zł.
EBITDA DM & SM wynosi 6 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DM & SM wynosi 93 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 038 zł a 199 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 628 zł w 2024 roku.
• 66 302 zł w 2023 roku.
• 50 564 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DM & SM wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DM & SM wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DM & SM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DM & SM wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 501
zł.
Koszty operacyjne DM & SM wyniosły 73 470
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 501 zł w 2024 roku
• 47 780 zł w 2023 roku
• 48 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
88% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DM & SM wyniosła 30 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 926 zł w 2024 roku.
• 24 419 zł w 2023 roku.
• 17 649 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DM & SM wyniosły 8208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8208 zł w 2024 roku
• 7535 zł w 2023 roku
• 4421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DM & SM wykazała przychody na poziomie 79 881 zł.
Organizacja zarobiła 6411 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 zł w 2024 roku
• 362 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja DM & SM wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miodek Damian
posiada 25 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.