SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja MPK osiągnęła 61 018 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 018 370 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 58 306 206 zł.
Zysk netto wyniósł 2 712 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 203 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 018 397 zł w 2024 roku.
• 41 902 097 zł w 2023 roku.
• 35 781 042 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 542 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 712 164 zł w 2024 roku.
• 3 442 442 zł w 2023 roku.
• 588 705 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MPK wynosi 3,75 mln zł.
EBITDA MPK wynosi 3,81 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MPK wynosi 56 775 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 247 625 zł a 152 545 991 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 355 042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 775 210 zł w 2024 roku.
• 44 737 450 zł w 2023 roku.
• 26 659 968 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MPK wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MPK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 430 822
zł.
Koszty operacyjne MPK wyniosły 57 269 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 486 164 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 430 822 zł w 2024 roku
• 5 930 750 zł w 2023 roku
• 6 021 729 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MPK wyniosła 20 030 887 zł.
a
ktywa trwałe to 3 037 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 993 511 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 030 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 996 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 034 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 006 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 030 887 zł w 2024 roku.
• 11 340 970 zł w 2023 roku.
• 10 157 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MPK wyniosły 13 034 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 030 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 606 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 034 053 zł w 2024 roku
• 7 297 035 zł w 2023 roku
• 9 555 548 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MPK wykazała przychody na poziomie 61 018 397 zł.
Organizacja zarobiła 3 481 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 768 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 712 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 153 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 768 864 zł w 2024 roku
• 666 615 zł w 2023 roku
• 361 385 zł w 2022 roku
Organizacja MPK wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suchecki Fundacja Rodzinna
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Sas Fundacja Rodzinna
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 24.09.2024 jest
Suchecki Fundacja Rodzinna
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2024 do 24.09.2024
była Suchecki Fundacja Rodzinna
kontrolująca 75% udziałów.
W okresie od 21.04.2020 do 19.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Suchecki Kacper . Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.