ETC Logistic to firma z długoletnim doświadczeniem specjalizująca się w logistyce. Organizacja ta dba o kompleksową obsługę procesów przewozowych, oferując szeroką gamę usług logistycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Ich oferta obejmuje zarządzanie transportem, magazynowanie oraz dystrybucję towarów. Firma angażuje się w nieustanne doskonalenie swoich procesów, co pozwala na efektywne i terminowe realizowanie zadań. Ponadto, ETC Logistic jest znane z rzetelności i niezawodności, co przyczynia się do utrzymania trwałych relacji z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eastern Trade Center osiągnęła 7 807 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 807 022 zł. Pozostałe przychody to 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 384 755 zł.
Zysk netto wyniósł 422 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 903 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 807 894 zł w 2020 roku.
• 2 812 970 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 211 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 422 267 zł w 2020 roku.
• 378 825 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eastern Trade Center wynosi 7 870 150 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
975 819 zł a 19 519 735 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 935 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 870 150 zł w 2020 roku.
• 4 049 733 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eastern Trade Center wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,426% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2020 roku.
• 1,88% w 2019 roku.
• 2,74% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eastern Trade Center wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2020 roku.
• 0,11% w 2019 roku.
• 0,06% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Eastern Trade Center charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eastern Trade Center wynosi 232 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 419 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 419 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
116 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 232 tys. zł w 2020 roku.
• 130 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2020 roku.
• 64 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 419 tys. zł w 2020 roku.
• 267 tys. zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 671
zł.
Koszty operacyjne Eastern Trade Center wyniosły 7 251 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 671 zł w 2020 roku
• 2732 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eastern Trade Center wyniosła 3 711 377 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 606 900 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 711 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 301 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 410 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 855 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 711 377 zł w 2020 roku.
• 2 519 231 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eastern Trade Center wyniosły 2 410 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 711 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 205 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 410 284 zł w 2020 roku
• 1 640 406 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2020 roku
• 65% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eastern Trade Center wykazała przychody na poziomie 7 807 894 zł.
Organizacja zarobiła 528 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 149 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 422 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 149 zł w 2020 roku
• 38 851 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Organizacja Eastern Trade Center wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.08%.