Rekrutacja pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Białorusi, Armenii.
Usługi outsourcingu procesowego dla firm.
Zatrudnienie tymczasowe oraz kompleksowe wsparcie dla kandydatów.
Rozwój zawodowy oraz konkurencyjne wynagrodzenie dla pracowników.
Special Works to firma specjalizująca się w usługach rekrutacyjnych i wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie outsourcingu procesowego. Główna oferta skierowana jest do firm poszukujących pracowników z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji, Białorusi i Armenii. Dzięki skoncentrowaniu się na rekrutacji cudzoziemców, specjalizuje się w dostosowywaniu ofert do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo, organizacja zwraca uwagę na aspekty związane z zatrudnieniem tymczasowym oraz wspieraniem kariery potencjalnych pracowników. Specjal Works nie tylko kontaktuje firmy z odpowiednimi kandydatami, ale również dba o rozwój zawodowy swoich pracowników, oferując konkurencyjne wynagrodzenia oraz możliwości awansu. Jej misją jest regularne wspieranie wzrostu kompetencji zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Special Works Management osiągnęła 1 038 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 038 532 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 782 648 zł.
Zysk netto wyniósł 255 884 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 173 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 038 532 zł w 2024 roku.
• 2 463 768 zł w 2023 roku.
• 1 672 755 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 884 zł w 2024 roku.
• 345 189 zł w 2023 roku.
• 404 078 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Special Works Management wynosi 295 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Special Works Management wynosi 1 721 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5625 zł a 3 582 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 286 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 721 514 zł w 2024 roku.
• 3 039 669 zł w 2023 roku.
• 3 013 246 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Special Works Management wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Special Works Management wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Special Works Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Special Works Management wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 51 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Special Works Management wyniosły 743 943
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Special Works Management wyniosła 646 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 646 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 646 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 639 345 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 646 845 zł w 2024 roku.
• 515 301 zł w 2023 roku.
• 1 307 986 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,412%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 568.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Special Works Management wyniosły 639 345 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 646 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 639 345 zł w 2024 roku
• 493 431 zł w 2023 roku
• 932 298 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Special Works Management wykazała przychody na poziomie 1 038 532 zł.
Organizacja zarobiła 277 579 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 884 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3616 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 695 zł w 2024 roku
• 41 208 zł w 2023 roku
• 40 201 zł w 2022 roku
Organizacja Special Works Management wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki