Przychody operacyjne wyniosły 83 032 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 783 zł.
Zysk netto wyniósł 25 250 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 032 zł w 2024 roku.
• 96 860 zł w 2023 roku.
• 111 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 250 zł w 2024 roku.
• 36 751 zł w 2023 roku.
• 77 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stock wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stock wynosi 406 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 549 zł a 1 334 982 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 663 zł w 2024 roku.
• 442 949 zł w 2023 roku.
• 587 570 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stock wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stock charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 000
zł.
Koszty operacyjne Stock wyniosły 55 286
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 000 zł w 2024 roku
• 56 000 zł w 2023 roku
• 23 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
99% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stock wyniosła 340 266 zł.
a
ktywa trwałe to 110 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 340 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 333 746 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 340 266 zł w 2024 roku.
• 314 481 zł w 2023 roku.
• 276 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stock wyniosły 6520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 340 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6520 zł w 2024 roku
• 5985 zł w 2023 roku
• 5050 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stock wykazała przychody na poziomie 83 032 zł.
Organizacja zarobiła 27 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2497 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 357 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2497 zł w 2024 roku
• 3647 zł w 2023 roku
• 7656 zł w 2022 roku