SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY BĘDZIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU POWOŁANO SUPERVISORA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI BĘDĄ ŁĄCZNIE SUPERVISOR ORAZ 1 (JEDEN) INNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Omni Running osiągnęła 282 261 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 282 261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 699 674 zł.
Strata netto wyniosła 417 413 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 282 261 zł w 2024 roku.
• 72 015 zł w 2023 roku.
• 133 415 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -417 413 zł w 2024 roku.
• -37 916 zł w 2023 roku.
• 27 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omni Running wynosi -358 tys. zł.
EBITDA Omni Running wynosi -358 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omni Running wynosi 188 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 705 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 174 zł w 2024 roku.
• 48 010 zł w 2023 roku.
• 199 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omni Running wynosi 1,59%. To oznacza, że firma ma szansę 1,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,59% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Omni Running charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Omni Running wyniosły 640 401
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omni Running wyniosła 413 884 zł.
a
ktywa obrotowe to 413 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 413 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -524 700 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 938 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 413 884 zł w 2024 roku.
• 152 502 zł w 2023 roku.
• 147 905 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -101%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła -127%.
Marża netto wyniosła -148%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omni Running wyniosły 938 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 413 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 227%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 938 584 zł w 2024 roku
• 259 789 zł w 2023 roku
• 217 276 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 227% w 2024 roku
• 170% w 2023 roku
• 147% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omni Running wykazała przychody na poziomie 282 261 zł.
Organizacja zarobiła -417 413 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -417 413 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Omni Running wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Piotr
posiada 30 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Fenomen Fundacja Rodzinna
posiada 30 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fenomen Fundacja Rodzinna (29% udziałów)
• Pawelec Piotr (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.01.2024 do 06.03.2024:
• Fenomen Fundacja Rodzinna (33% udziałów)
• Pawelec Piotr (33% udziałów)
• Lewandowski Marcin (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.02.2021 do 17.01.2024:
• Zdanowski Krzysztof (33% udziałów)
• Pawelec Piotr (33% udziałów)
• Lewandowski Marcin (33% udziałów)