Przychody operacyjne wyniosły 719 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 498 352 zł.
Zysk netto wyniósł 221 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 719 501 zł w 2024 roku.
• 601 529 zł w 2023 roku.
• 228 496 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 149 zł w 2024 roku.
• 100 925 zł w 2023 roku.
• 62 752 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PQP wynosi 243 tys. zł.
EBITDA PQP wynosi 260 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 243 071 zł w
2024 roku.
• 110 914 zł w
2023 roku.
• 68 372 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
38 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 259 683 zł w
2024 roku.
• 110 914 zł w
2023 roku.
• 70 389 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PQP wynosi 1 705 886 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
341 622 zł a 3 096 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 243 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 705 886 zł w 2024 roku.
• 980 480 zł w 2023 roku.
• 503 407 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PQP wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PQP charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 321 763
zł.
Koszty operacyjne PQP wyniosły 476 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 321 763 zł w 2024 roku
• 234 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PQP wyniosła 505 434 zł.
a
ktywa trwałe to 4436 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 505 434 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 455 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 505 434 zł w 2024 roku.
• 282 744 zł w 2023 roku.
• 146 087 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PQP wyniosły 49 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 505 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 938 zł w 2024 roku
• 48 398 zł w 2023 roku
• 12 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PQP wykazała przychody na poziomie 719 501 zł.
Organizacja zarobiła 243 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 922 zł w 2024 roku
• 9989 zł w 2023 roku
• 5620 zł w 2022 roku