SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Usługi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
Outsourcing Inspektora Ochrony Danych
Audyty zabezpieczeń danych i systemów informatycznych
Szkolenia z zakresu RODO i ochrony danych osobowych
Doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych i regionalnych
OPK Consulting sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji. Działa na obszarze Pomorza i Mazowsza, a jej oferta obejmuje kompleksowe usługi związane z wdrażaniem wymogów RODO, co czyni ją doświadczeniem w obszarze compliance. W ramach świadczonych usług, OPK Consulting oferuje outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD), co pozwala firmom zlecić te obowiązki ekspertom, zamiast zarządzać nimi wewnętrznie. Dzięki ich wsparciu, organizacje mogą skoncentrować się na kluczowych aspektach swojej działalności.
W zakresie audytów, OPK Consulting przeprowadza szczegółowe oceny istniejących systemów bezpieczeństwa oraz wdraża rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych. Oprócz audytów, oferowane są również szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, które są dostosowane do potrzeb klientów, co zapewnia wysoki poziom merytoryczny.
Dodatkowo, firma zajmuje się doradztwem związanym z pozyskiwaniem funduszy, zarówno z Unii Europejskiej, jak i na poziomie regionalnym, co przyczynia się do wsparcia rozwoju różnych projektów.
Od momentu założenia w 2017 roku, OPK Consulting zdobyło uznanie dzięki profesjonalizmowi i indywidualnemu podejściu do klientów, co jest widoczne w ich realizacjach oraz pomyślności projektów związanych z bezpieczeństwem danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OPK Consulting osiągnęła 243 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 243 506 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 238 810 zł.
Zysk netto wyniósł 4695 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 243 506 zł w 2024 roku.
• 178 831 zł w 2023 roku.
• 170 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4695 zł w 2024 roku.
• -6835 zł w 2023 roku.
• 14 244 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OPK Consulting wynosi 7 tys. zł.
EBITDA OPK Consulting wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6777 zł w
2024 roku.
• -6242 zł w
2023 roku.
• 16 778 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9977 zł w
2024 roku.
• -3042 zł w
2023 roku.
• 16 778 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OPK Consulting wynosi 212 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 598 zł a 608 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 212 716 zł w 2024 roku.
• 147 298 zł w 2023 roku.
• 203 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OPK Consulting wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OPK Consulting charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 333
zł.
Koszty operacyjne OPK Consulting wyniosły 236 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5905 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 333 zł w 2024 roku
• 79 642 zł w 2023 roku
• 36 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
43% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OPK Consulting wyniosła 69 995 zł.
a
ktywa trwałe to 9599 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 131 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 995 zł w 2024 roku.
• 52 121 zł w 2023 roku.
• 48 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OPK Consulting wyniosły 27 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 864 zł w 2024 roku
• 14 685 zł w 2023 roku
• 3917 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OPK Consulting wykazała przychody na poziomie 243 506 zł.
Organizacja zarobiła 6679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1984 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1984 zł w 2024 roku
• 256 zł w 2023 roku
• 2366 zł w 2022 roku
Organizacja OPK Consulting wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.