Przychody operacyjne wyniosły 112 480 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 799 zł.
Zysk netto wyniósł 38 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 480 zł w 2024 roku.
• 113 024 zł w 2023 roku.
• 119 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 681 zł w 2024 roku.
• 35 187 zł w 2023 roku.
• 56 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KSK wynosi 44 tys. zł.
EBITDA KSK wynosi 55 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 43 731 zł w
2024 roku.
• 39 991 zł w
2023 roku.
• 58 194 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 54 666 zł w
2024 roku.
• 50 925 zł w
2023 roku.
• 69 128 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KSK wynosi 267 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 988 zł a 541 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 267 697 zł w 2024 roku.
• 225 075 zł w 2023 roku.
• 306 112 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KSK wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KSK wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KSK charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KSK wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne KSK wyniosły 68 748
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KSK wyniosła 417 126 zł.
a
ktywa trwałe to 382 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 417 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 651 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 366 475 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 417 126 zł w 2024 roku.
• 456 127 zł w 2023 roku.
• 417 916 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 562204.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 562203.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KSK wyniosły 366 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 417 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 366 475 zł w 2024 roku
• 444 156 zł w 2023 roku
• 441 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KSK wykazała przychody na poziomie 112 480 zł.
Organizacja zarobiła 43 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5024 zł w 2024 roku
• 4692 zł w 2023 roku
• 1540 zł w 2022 roku