Sprzedaż, wynajem i zakup nieruchomości|Specjalizacja w mieszkaniach, domach i działkach|Indywidualne podejście do klientów|Wsparcie dla sprzedających nieruchomości|Dostosowywanie ofert do potrzeb klientów
Property Partner to profesjonalne biuro nieruchomości, które oferuje szeroką gamę usług związanych z rynkiem nieruchomości. Specjalizuje się w sprzedaży, wynajmie oraz zakupie różnych typów nieruchomości, w tym mieszkań, domów oraz działek. Biuro wyróżnia się na tle konkurencji indywidualnym podejściem do klienta i elastycznością w dopasowywaniu ofert do konkretnych potrzeb. Dodatkowo, Property Partner oferuje możliwość współpracy dla osób sprzedających nieruchomości, co pozwala na szybkie i efektywne finalizowanie transakcji. Dzięki rozbudowanej bazie oraz znajomości lokalnego rynku, zespół dąży do osiągnięcia najwyższych standardów obsługi oraz satysfakcji klientów. Ich misją jest nie tylko pomoc przy transakcjach, ale także tworzenie przestrzeni, w których klienci mogą poczuć się komfortowo i pewnie podczas podejmowania ważnych decyzji dotyczących nieruchomości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Property Partner osiągnęła 1 267 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 267 867 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 062 250 zł.
Zysk netto wyniósł 205 617 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 267 867 zł w 2024 roku. • 802 072 zł w 2023 roku. • 199 463 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 205 617 zł w 2024 roku. • 69 324 zł w 2023 roku. • 12 654 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property Partner wynosi 1 895 557 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 842 zł a 3 169 669 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 251 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 895 557 zł w 2024 roku. • 885 639 zł w 2023 roku. • 205 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie Property Partner wynosi 1 osobę.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Property Partner wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property Partner wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Property Partner charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Property Partner wynosi 55 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 106 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 55 tys. zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 106 tys. zł w 2024 roku. • 34 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
12 562
zł.
Koszty operacyjne Property Partner wyniosły
1 037 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1795 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 12 562 zł w 2024 roku • 56 117 zł w 2023 roku • 36 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property Partner wyniosła 564 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 564 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 432 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 564 222 zł w 2024 roku. • 304 757 zł w 2023 roku. • 125 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property Partner wyniosły 260 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 260 432 zł w 2024 roku • 206 585 zł w 2023 roku • 97 106 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 68% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property Partner wykazała przychody na poziomie 1 267 867 zł.
Organizacja zarobiła 226 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 072 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 072 zł w 2024 roku • 2942 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Property Partner wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 47 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 253 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+47
dni względem terminu
5
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 13 dni25-03-2026
2023
−24 dni21-06-2024
2022
+11 mies. 12 dni21-06-2024
2021
−7 mies.19-03-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
2019
−5 mies. 19 dni29-04-2020
2018
−1 mies. 6 dni09-06-2019
2017
+10 mies. 28 dni08-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie