Organizacja Wschodnie Centrum Biznesowe osiągnęła 176 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 174 617 zł. Pozostałe przychody to 2000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 465 239 zł.
Strata netto wyniosła 290 622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 617 zł w 2024 roku.
• 227 039 zł w 2023 roku.
• 264 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -290 622 zł w 2024 roku.
• -96 660 zł w 2023 roku.
• 10 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wschodnie Centrum Biznesowe wynosi -293 tys. zł.
EBITDA Wschodnie Centrum Biznesowe wynosi -264 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -292 557 zł w
2024 roku.
• -96 643 zł w
2023 roku.
• 6967 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 595 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -263 535 zł w
2024 roku.
• -80 017 zł w
2023 roku.
• 15 353 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wschodnie Centrum Biznesowe wynosi 117 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 441 543 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -18 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 117 745 zł w 2024 roku.
• 271 866 zł w 2023 roku.
• 412 322 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wschodnie Centrum Biznesowe wynosi 1,34%. To oznacza, że firma ma szansę 1,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,186% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,34% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wschodnie Centrum Biznesowe charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 241 591
zł.
Koszty operacyjne Wschodnie Centrum Biznesowe wyniosły 467 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 513 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 241 591 zł w 2024 roku
• 121 884 zł w 2023 roku
• 73 987 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wschodnie Centrum Biznesowe wyniosła 1 109 157 zł.
a
ktywa trwałe to 422 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 686 600 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -129 946 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 239 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 157 zł w 2024 roku.
• 980 281 zł w 2023 roku.
• 892 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 224%.
Marża operacyjna wyniosła -168%.
Marża netto wyniosła -165%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wschodnie Centrum Biznesowe wyniosły 1 239 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 163 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 239 103 zł w 2024 roku
• 819 606 zł w 2023 roku
• 634 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wschodnie Centrum Biznesowe wykazała przychody na poziomie 176 617 zł.
Organizacja zarobiła -290 622 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -290 622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -416 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2954 zł w 2022 roku
Organizacja Wschodnie Centrum Biznesowe wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sawyćkyj Jurij
posiada 1000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Mażarow Dmytro
posiada 650 udziałów, które stanowią 26% firmy.
Mihułka Olha
posiada 500 udziałów, które stanowią 20% firmy.