SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ LUB REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A TAKŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Kulinarny koncept łączący smaki z całego świata z akcentem latynoskim.
Organizacja wyjątkowych show artystycznych w soboty.
Bogata oferta shishy i nowoczesny cocktail bar.
Przestronność lokalu idealna na imprezy firmowe i wydarzenia.
Specjalne lunch menu w ciągu tygodnia.
Baila Show & Dining to unikalne miejsce w Warszawie, które oferuje nie tylko wykwintną kuchnię, ale także niezapomniane doświadczenia artystyczne. Restauracja zaprasza swoich gości na kulinarną podróż po smakach z całego świata, z szczególnym uwzględnieniem południowoamerykańskich inspiracji. Oferta Baila obejmuje szeroki wybór dań, które codziennie zaskakują bogactwem aromatów i różnorodnością. W menu znajdą się zarówno przystawki, jak i dania główne, w tym aromatyczne tacos, świeże krewetki oraz soczysta wołowina.
W Baila każda sobota to czas wyjątkowych wydarzeń artystycznych, które łączą się z wyjątkowym show. W trakcie, goście mogą cieszyć się live cooking oraz muzyką na żywo serwowaną przez DJ-a. Wśród pozostałych atrakcji, goście mogą spróbować najlepszej shishy w Warszawie, korzystając z bogatej oferty smaków oraz ekskluzywnych napojów w nowoczesnym cocktail barze. Charakterystyczne wnętrza lokalu przepełnione są barwami i światłem, co zapewnia wyjątkową atmosferę.
Baila Show & Dining to miejsce, które organizuje również imprezy firmowe i inne wydarzenia, oferując przestrzeń o powierzchni ponad 600 m2, która jest dostosowana do potrzeb organizatorów. Dzięki doskonałej obsłudze oraz pysznej kuchni, każde wydarzenie urządzane w tym lokalu staje się wyjątkowym doświadczeniem. Misją Baila jest tworzenie niepowtarzalnych wspomnień poprzez jakość doświadczanych doznań kulinarnych oraz artystycznych, co czyni to miejsce jednym z najciekawszych punktów na mapie gastronomicznej Warszawy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prostoria Investment osiągnęła 8 235 477 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 728 665 zł. Pozostałe przychody to 2 506 812 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 021 004 zł.
Zysk netto wyniósł 3 707 661 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 820 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 235 477 zł w 2024 roku.
• 557 018 zł w 2023 roku.
• 9 604 456 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 564 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 707 661 zł w 2024 roku.
• -684 965 zł w 2023 roku.
• -1 528 019 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prostoria Investment wynosi 2,19 mln zł.
EBITDA Prostoria Investment wynosi 2,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
347 957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 191 676 zł w
2024 roku.
• -486 073 zł w
2023 roku.
• -1 392 156 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
335 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 207 273 zł w
2024 roku.
• -480 616 zł w
2023 roku.
• -879 129 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prostoria Investment wynosi 45 444 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 353 215 zł a 133 991 707 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 254 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 444 407 zł w 2024 roku.
• 4 747 959 zł w 2023 roku.
• 9 398 673 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prostoria Investment wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prostoria Investment wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 1,48% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prostoria Investment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prostoria Investment wynosi 898 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 898 tys. zł w 2024 roku.
• 416 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 862 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 462 438
zł.
Koszty operacyjne Prostoria Investment wyniosły 3 536 989
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 014 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 462 438 zł w 2024 roku
• 484 316 zł w 2023 roku
• 1 899 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prostoria Investment wyniosła 53 614 165 zł.
a
ktywa trwałe to 41 670 304 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 943 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 614 165 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 497 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 116 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 186 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 614 165 zł w 2024 roku.
• 12 002 040 zł w 2023 roku.
• 9 780 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prostoria Investment wyniosły 20 116 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 614 165 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 362 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 116 239 zł w 2024 roku
• 6 166 554 zł w 2023 roku
• 5 785 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prostoria Investment wykazała przychody na poziomie 8 235 477 zł.
Organizacja zarobiła 3 707 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 707 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prostoria Investment wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Djurović Danilo
posiada 2790 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Djurovic Yana
posiada 310 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2025 jest
Djurović Danilo
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2024 do 10.01.2025
był Djurović Danilo
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2024 do 11.10.2024 najwięcej udziałów posiadał Djurović Danilo . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.