Organizacja Franchise management osiągnęła 536 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 536 946 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 255 993 zł.
Zysk netto wyniósł 280 953 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 536 946 zł w 2024 roku.
• 233 599 zł w 2023 roku.
• 445 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 953 zł w 2024 roku.
• -730 517 zł w 2023 roku.
• -22 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Franchise management wynosi 281 tys. zł.
EBITDA Franchise management wynosi 281 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 816 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 280 953 zł w
2024 roku.
• -730 517 zł w
2023 roku.
• -21 450 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 280 953 zł w
2024 roku.
• -730 517 zł w
2023 roku.
• -14 625 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Franchise management wynosi 1 481 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 933 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 481 776 zł w 2024 roku.
• 155 732 zł w 2023 roku.
• 477 541 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Franchise management wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 5,1% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Franchise management wyniosły 255 993
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 267 zł w 2023 roku
• 263 568 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Franchise management wyniosła 306 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -209 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 209 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -67 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 043 zł w 2024 roku.
• 307 160 zł w 2023 roku.
• 1 091 042 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Franchise management wyniosły 515 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 209 zł w 2024 roku
• 797 279 zł w 2023 roku
• 850 644 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2024 roku
• 260% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Franchise management wykazała przychody na poziomie 536 946 zł.
Organizacja zarobiła 280 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Franchise management wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grand Expert
posiada 790 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Skarb Państwa
posiada 790 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grand Expert (50% udziałów)
• Skarb Państwa (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2017 do 25.07.2024:
• Grand Expert (50% udziałów)
• New Poland Ventures (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2016 do 02.03.2017:
• Grand Expert (50% udziałów)
• New Poland Ventures (50% udziałów)