SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja ZBB osiągnęła 8 046 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 046 066 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 513 009 zł.
Zysk netto wyniósł 533 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 566 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 046 066 zł w 2018 roku.
• 3 479 839 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 533 057 zł w 2018 roku.
• 393 341 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZBB wynosi 629 tys. zł.
EBITDA ZBB wynosi 653 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
165 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 628 842 zł w
2018 roku.
• 462 845 zł w
2017 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 653 179 zł w
2018 roku.
• 472 837 zł w
2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZBB wynosi 8 209 749 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
713 477 zł a 20 115 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 002 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 209 749 zł w 2018 roku.
• 4 206 943 zł w 2017 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZBB wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2018 roku.
• 1,88% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZBB wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2018 roku.
• 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ZBB charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZBB wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 94 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 329 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 94 tys. zł a 329 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 112 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 214 tys. zł w 2018 roku.
• 102 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 94 tys. zł w 2018 roku.
• 69 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 329 tys. zł w 2018 roku.
• 139 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 152 531
zł.
Koszty operacyjne ZBB wyniosły 7 417 224
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
37 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 152 531 zł w 2018 roku
• 114 911 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2018 roku
•
4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZBB wyniosła 3 906 321 zł.
a
ktywa trwałe to 11 514 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 894 807 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 906 321 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 951 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 955 019 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 898 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 906 321 zł w 2018 roku.
• 1 008 125 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZBB wyniosły 2 955 019 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 906 321 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 365 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 955 019 zł w 2018 roku
• 589 879 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2018 roku
• 59% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZBB wykazała przychody na poziomie 8 046 066 zł.
Organizacja zarobiła 628 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 785 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 533 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 785 zł w 2018 roku
• 69 504 zł w 2017 roku
Organizacja ZBB wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Owczarek Anita
posiada 52 udziałów,
które stanowią 52.0% firmy.