Organizacja Biuro Obsługi Budynków BOB osiągnęła 3 830 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 818 811 zł. Pozostałe przychody to 11 971 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 291 557 zł.
Zysk netto wyniósł 527 253 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 830 781 zł w 2024 roku.
• 3 702 675 zł w 2023 roku.
• 2 932 738 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 527 253 zł w 2024 roku.
• 607 763 zł w 2023 roku.
• 356 199 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Obsługi Budynków BOB wynosi 600 tys. zł.
EBITDA Biuro Obsługi Budynków BOB wynosi 628 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 600 369 zł w
2024 roku.
• 700 457 zł w
2023 roku.
• 423 720 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 627 667 zł w
2024 roku.
• 723 434 zł w
2023 roku.
• 455 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Obsługi Budynków BOB wynosi 6 032 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 370 068 zł a 9 576 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 627 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 032 935 zł w 2024 roku.
• 5 992 648 zł w 2023 roku.
• 4 017 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Obsługi Budynków BOB wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Obsługi Budynków BOB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 929 890
zł.
Koszty operacyjne Biuro Obsługi Budynków BOB wyniosły 3 218 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 929 890 zł w 2024 roku
• 1 580 767 zł w 2023 roku
• 1 354 664 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Obsługi Budynków BOB wyniosła 2 196 398 zł.
a
ktywa trwałe to 990 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 206 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 196 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 826 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 196 398 zł w 2024 roku.
• 1 875 508 zł w 2023 roku.
• 1 575 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Obsługi Budynków BOB wyniosły 369 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 196 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 641 zł w 2024 roku
• 417 980 zł w 2023 roku
• 725 434 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Obsługi Budynków BOB wykazała przychody na poziomie 3 830 781 zł.
Organizacja zarobiła 588 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 527 253 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 710 zł w 2024 roku
• 64 207 zł w 2023 roku
• 37 109 zł w 2022 roku