Indywidualne i grupowe lekcje na różnych poziomach zaawansowania
Przygotowanie do certyfikowanych egzaminów z języka polskiego
Lekcje kultury i historii Polski
Wsparcie w formalnościach i zakwaterowaniu
PolishStreet jest szkołą języka polskiego dla obcokrajowców, działającą w Wrocławiu. Została założona na początku lat 90-tych i dotychczas zyskała reputację dzięki swoim zindywidualizowanym kursom, które są dostosowane do potrzeb osób przebywających w Polsce, zarówno tymczasowo, jak i na stałe. Szkoła łączy naukę języka polskiego z elementami polskiej kultury i historii, co czyni naukę bardziej wszechstronną. PolishStreet oferuje różnorodne kursy - od indywidualnych zajęć, poprzez długoterminowe, aż po intensywne kursy. Specjalnością szkoły jest także przygotowanie do certyfikowanych egzaminów na język polski jako obcego. Oprócz tradycyjnych lekcji, PolishStreet organizuje spotkania z polską kulturą, które obejmują multimedialne prezentacje, wizyty w muzeach oraz teatrze. Dodatkowo, szkoła oferuje zajęcia artystyczne, pomoc w zdobywaniu dokumentów oraz wsparcie w znalezieniu zakwaterowania, co stanowi nieocenione wsparcie dla obcokrajowców aklimatyzujących się w Polsce. Szkoła dąży do przełamania barier językowych i kulturowych, aby klienci mogli łatwiej odnaleźć się w polskiej rzeczywistości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja polishstreet.com osiągnęła 647 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 647 760 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 561 543 zł.
Zysk netto wyniósł 86 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 54 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 647 760 zł w 2024 roku.
• 526 859 zł w 2023 roku.
• 481 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 217 zł w 2024 roku.
• 109 250 zł w 2023 roku.
• 110 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT polishstreet.com wynosi 96 tys. zł.
EBITDA polishstreet.com wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 147 zł w
2024 roku.
• 121 772 zł w
2023 roku.
• 122 760 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 530 zł w
2024 roku.
• 140 832 zł w
2023 roku.
• 133 330 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji polishstreet.com wynosi 1 026 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 004 zł a 1 619 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 026 712 zł w 2024 roku.
• 973 580 zł w 2023 roku.
• 866 608 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji polishstreet.com wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji polishstreet.com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
polishstreet.com charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla polishstreet.com wynosi 35 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 67 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 67 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 724
zł.
Koszty operacyjne polishstreet.com wyniosły 551 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 947 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 724 zł w 2024 roku
• 187 340 zł w 2023 roku
• 143 904 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów polishstreet.com wyniosła 357 044 zł.
a
ktywa trwałe to 143 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 213 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 357 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 333 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 357 044 zł w 2024 roku.
• 301 172 zł w 2023 roku.
• 158 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania polishstreet.com wyniosły 23 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 357 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 705 zł w 2024 roku
• 54 050 zł w 2023 roku
• 21 036 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja polishstreet.com wykazała przychody na poziomie 647 760 zł.
Organizacja zarobiła 91 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 307 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5517 zł w 2024 roku
• 12 312 zł w 2023 roku
• 11 507 zł w 2022 roku