SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Centrum mix osiągnęła 812 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 812 568 zł. Pozostałe przychody to 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 410 zł.
Zysk netto wyniósł 130 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 82 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 812 987 zł w 2024 roku.
• 587 089 zł w 2023 roku.
• 546 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 130 158 zł w 2024 roku.
• 31 119 zł w 2023 roku.
• 34 978 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum mix wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Centrum mix wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 133 665 zł w
2024 roku.
• 33 006 zł w
2023 roku.
• 34 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 665 zł w
2024 roku.
• 33 006 zł w
2023 roku.
• 34 979 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum mix wynosi 1 185 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 531 zł a 2 032 467 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 185 154 zł w 2024 roku.
• 553 117 zł w 2023 roku.
• 544 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum mix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 260 099
zł.
Koszty operacyjne Centrum mix wyniosły 678 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 260 099 zł w 2024 roku
• 298 187 zł w 2023 roku
• 311 291 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum mix wyniosła 182 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 182 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 563 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 938 zł w 2024 roku.
• 60 258 zł w 2023 roku.
• 71 861 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum mix wyniosły 19 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 563 zł w 2024 roku
• 10 596 zł w 2023 roku
• 18 341 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum mix wykazała przychody na poziomie 812 987 zł.
Organizacja zarobiła 134 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 130 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3924 zł w 2024 roku
• 1887 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku