SK Polska to firma zajmująca się importem i eksportem materiałów budowlanych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w branży. Jako dystrybutor znakomitej cementowni Iwano-Frankiwsk Cement z Ukrainy, oferuje wysokiej jakości cement, który spełnia europejskie normy jakości i uznawany jest w krajach takich jak Węgry, Rumunia i Słowacja. SK Polska wyróżnia się na rynku poprzez dbałość o jakość swoich produktów, co potwierdzają europejskie certyfikaty zgodności. Firma stawia na stosowanie nowoczesnych technologii, które pozwalają na efektywne wykorzystanie energii w procesie produkcji. Dodatkowo, SK Polska angażuje się w badania oraz współpracę z instytucjami edukacyjnymi, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferowanych rozwiązań. Oferuje również szeroki asortyment, obejmujący m.in. cement workowany, cement luzem oraz suche mieszanki budowlane KRUMIX.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SK Polska osiągnęła 164 586 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 164 126 055 zł. Pozostałe przychody to 460 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 258 237 zł.
Zysk netto wyniósł 6 867 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 712 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 586 554 zł w 2024 roku.
• 72 011 976 zł w 2023 roku.
• 21 429 826 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 978 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 867 818 zł w 2024 roku.
• 2 697 114 zł w 2023 roku.
• 722 382 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SK Polska wynosi 8,61 mln zł.
EBITDA SK Polska wynosi 8,82 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 220 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 613 147 zł w
2024 roku.
• 3 677 958 zł w
2023 roku.
• 1 011 191 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 249 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 815 891 zł w
2024 roku.
• 3 856 331 zł w
2023 roku.
• 1 128 905 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SK Polska wynosi 143 119 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 923 960 zł a 411 466 386 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 859 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 119 603 zł w 2024 roku.
• 61 884 351 zł w 2023 roku.
• 18 241 155 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SK Polska wynosi 1,95%. To oznacza, że firma ma szansę 1,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,95% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SK Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SK Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SK Polska wynosi 3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,29 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,29 mln zł a 6,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
414 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 539 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,57 mln zł w 2024 roku.
• 2,87 mln zł w 2023 roku.
• 856 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 981 723
zł.
Koszty operacyjne SK Polska wyniosły 155 512 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 981 723 zł w 2024 roku
• 453 630 zł w 2023 roku
• 835 382 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SK Polska wyniosła 17 267 619 zł.
a
ktywa trwałe to 1 407 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 859 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 267 619 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 898 613 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 369 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 292 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 267 619 zł w 2024 roku.
• 6 710 810 zł w 2023 roku.
• 2 067 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SK Polska wyniosły 9 369 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 267 619 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 223 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 369 007 zł w 2024 roku
• 2 593 596 zł w 2023 roku
• 647 786 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SK Polska wykazała przychody na poziomie 164 586 554 zł.
Organizacja zarobiła 8 494 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 626 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 867 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 231 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 626 338 zł w 2024 roku
• 660 876 zł w 2023 roku
• 174 818 zł w 2022 roku
Organizacja SK Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuzmyn Yurii
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.