SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA UPRAWNIENI SĄ DO KWOTY NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 10.000,00 (DZIESIĘCIU TYSIĘCY) ZŁOTYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Zapewnienie bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych
Pułaski Center to firma z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem w branży zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz obiektami użyteczności publicznej. Specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu, adaptacji oraz obsłudze technicznej nieruchomości, co czyni ją istotnym partnerem na rynku. W ramach swoich usług, Pułaski Center dostosowuje obiekty do rygorystycznych norm prawnych, takich jak przepisy przeciwpożarowe, sanitarno-higieniczne oraz bhp. Organizacja zdobyła zaufanie w sektorze edukacyjnym, zapewniając dzieciom i młodzieży bezpieczne oraz odpowiednie środowisko do nauki. Pułaski Center zarządza 16 000 m² powierzchni oraz obsługuje 16 obiektów, realizując rocznie około 1400 serwisów. Dzięki swojemu pozytywnemu wizerunkowi, firma przyczynia się do optymalizacji kosztów zarządzania nieruchomościami oraz podniesienia ich wartości rynkowej przez profesjonalne podejście do administracji oraz koordynacji prac remontowych i inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pułaski Center osiągnęła 18 961 130 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 845 336 zł. Pozostałe przychody to 115 794 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 872 419 zł.
Zysk netto wyniósł 4 972 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 557 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 961 130 zł w 2024 roku.
• 14 762 437 zł w 2023 roku.
• 15 336 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 665 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 972 918 zł w 2024 roku.
• 2 530 397 zł w 2023 roku.
• 3 561 830 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pułaski Center wynosi 5,54 mln zł.
EBITDA Pułaski Center wynosi 6,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
729 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 536 874 zł w
2024 roku.
• 3 806 667 zł w
2023 roku.
• 5 445 974 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
884 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 930 325 zł w
2024 roku.
• 5 298 600 zł w
2023 roku.
• 6 481 396 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pułaski Center wynosi 43 157 322 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 624 898 zł a 69 620 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 728 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 43 157 322 zł w 2024 roku.
• 27 533 425 zł w 2023 roku.
• 31 411 839 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pułaski Center wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pułaski Center charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 117 026
zł.
Koszty operacyjne Pułaski Center wyniosły 13 308 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 575 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 117 026 zł w 2024 roku
• 1 047 825 zł w 2023 roku
• 1 074 304 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pułaski Center wyniosła 27 757 542 zł.
a
ktywa trwałe to 19 174 910 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 582 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 757 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 166 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 591 011 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 062 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 757 542 zł w 2024 roku.
• 25 700 181 zł w 2023 roku.
• 24 488 179 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pułaski Center wyniosły 13 591 011 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 757 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 246 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 591 011 zł w 2024 roku
• 15 606 567 zł w 2023 roku
• 15 234 962 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pułaski Center wykazała przychody na poziomie 18 961 130 zł.
Organizacja zarobiła 5 152 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 972 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 725 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 000 zł w 2024 roku
• 338 000 zł w 2023 roku
• 429 030 zł w 2022 roku
Organizacja Pułaski Center wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.