SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ „GRUPA ECHO” SP. Z O.O. ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
Inwestycje w mieszkalnictwo, biura, centra handlowe i hotele
Tworzenie zintegrowanych przestrzeni miejskich
Flagowy projekt: Browary Warszawskie
Obecność w największych polskich miastach
MIDPOINT 71 - CORNWALL INVESTMENTS, operująca pod marką Echo Investment, jest jednym z czołowych polskich deweloperów, który bierze udział w kompleksowym kształtowaniu przestrzeni miejskich w Polsce. Działalność firmy obejmuje wszystkie kluczowe segmenty rynku nieruchomości, w tym mieszkalnictwo, biura, centra handlowe i hotele. Echo Investment zyskało uznanie na rynku dzięki swojej unikalnej strategii, łączącej różnorodne funkcje miejskie w jednocześnie zaprojektowanych przestrzeniach, nazywanych „destinations”. Firma działa w największych miastach Polski, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź i Wrocław. Ich flagowym projektem są Browary Warszawskie, które łączą architekturę historyczną z nowoczesnymi rozwiązaniami. Echo Investment rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku, a od 2019 roku głównym akcjonariuszem grupy jest węgierska firma Wing oraz Griffin Capital Partners. W ciągu swojej ponadprzewodniej działalności firma zrealizowała kilkaset inwestycji, oferując przestrzenie do pracy i mieszkania dla tysięcy mieszkańców, koncentrując się na wygodzie, bezpieczeństwie i dostosowaniu do potrzeb społecznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja „midpoint 71– „grupa Echo”” osiągnęła 24 115 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 052 059 zł. Pozostałe przychody to 9 063 276 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 857 086 zł.
Zysk netto wyniósł 6 194 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 441 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 115 335 zł w 2024 roku.
• 67 488 354 zł w 2023 roku.
• 93 940 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 908 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 194 973 zł w 2024 roku.
• 7 283 444 zł w 2023 roku.
• 56 833 159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT „midpoint 71– „grupa Echo”” wynosi 1,73 mln zł.
EBITDA „midpoint 71– „grupa Echo”” wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
252 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 727 358 zł w
2024 roku.
• 2 378 983 zł w
2023 roku.
• 72 292 470 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 727 358 zł w
2024 roku.
• 2 378 983 zł w
2023 roku.
• 72 292 470 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji „midpoint 71– „grupa Echo”” wynosi 128 673 916 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 173 002 zł a 468 358 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 379 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 128 673 916 zł w 2024 roku.
• 157 296 916 zł w 2023 roku.
• 367 667 646 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji „midpoint 71– „grupa Echo”” wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji „midpoint 71– „grupa Echo”” wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
„midpoint 71– „grupa Echo”” charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla „midpoint 71– „grupa Echo”” wynosi 10,92 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 259 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39,3 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 259 tys. zł a 39,3 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,56 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 10,92 mln zł w 2024 roku.
• 8,13 mln zł w 2023 roku.
• 5,76 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 357 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 39,3 mln zł w 2024 roku.
• 22,18 mln zł w 2023 roku.
• 20,72 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów „midpoint 71– „grupa Echo”” wyniosła 129 407 280 zł.
a
ktywa trwałe to 4 792 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 614 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 129 407 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 117 089 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 317 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 442 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 129 407 280 zł w 2024 roku.
• 134 712 782 zł w 2023 roku.
• 164 045 222 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -143.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania „midpoint 71– „grupa Echo”” wyniosły 12 317 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 129 407 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 286 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 317 768 zł w 2024 roku
• 23 818 243 zł w 2023 roku
• 60 434 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja „midpoint 71– „grupa Echo”” wykazała przychody na poziomie 24 115 335 zł.
Organizacja zarobiła 8 115 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 920 549 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 194 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 273 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 920 549 zł w 2024 roku
• 2 597 318 zł w 2023 roku
• 11 998 068 zł w 2022 roku