Organizacja Compendium Broker osiągnęła 450 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 475 996 zł.
Strata netto wyniosła 25 100 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 896 zł w 2024 roku.
• 405 873 zł w 2023 roku.
• 408 503 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 100 zł w 2024 roku.
• -31 472 zł w 2023 roku.
• 28 056 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Compendium Broker wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Compendium Broker wynosi -21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 197 zł w
2024 roku.
• -30 089 zł w
2023 roku.
• 30 153 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -20 684 zł w
2024 roku.
• -28 432 zł w
2023 roku.
• 31 810 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Compendium Broker wynosi 300 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 127 241 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -41 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 598 zł w 2024 roku.
• 270 582 zł w 2023 roku.
• 384 963 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Compendium Broker wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Compendium Broker charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 634
zł.
Koszty operacyjne Compendium Broker wyniosły 475 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 634 zł w 2024 roku
• 185 113 zł w 2023 roku
• 169 270 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
42% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Compendium Broker wyniosła 18 056 zł.
a
ktywa trwałe to 11 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 6981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 091 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 056 zł w 2024 roku.
• 20 223 zł w 2023 roku.
• 21 429 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -139%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Compendium Broker wyniosły 59 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 327%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 091 zł w 2024 roku
• 36 158 zł w 2023 roku
• 20 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 327% w 2024 roku
• 179% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Compendium Broker wykazała przychody na poziomie 450 896 zł.
Organizacja zarobiła -24 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 174 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1246 zł w 2022 roku
Organizacja Compendium Broker wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.