SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, PRZY CZYM W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZANIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 100.000,00 ZŁ ( STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Oferta betonu wodoszczelnego, rozpływowego i szybko schnącego
Obsługa zamówień detalicznych oraz hurtowych
Możliwość realizacji zamówień przemysłowych
Dostawa materiałów budowlanych prosto na plac budowy
PROMOTOR Sales to firma, która wyróżnia się jako jednocześnie producent i sprzedawca najwyższej jakości betonu, której oferta jest dostępna w Polsce za pośrednictwem sklepu internetowego PROMOTOR.store. Specjalizuje się w dostarczaniu betonu w formie workowanej (suchy beton), oferując różne typy mieszanki, w tym betony wodoszczelne, rozpływowe oraz szybko schnące. PROMOTOR nie tylko sprzedaje zarówno mniejsze ilości detaliczne, jak i większe zamówienia hurtowe, ale także jest otwarta na realizację zamówień przemysłowych. Unikalnym atutem wyróżniającym PROMOTOR jest wprowadzenie na rynek betonu konstrukcyjnego w workach, co rewolucjonizuje sposób zakupu materiałów budowlanych. Oferowane produkty są nie tylko wysokiej jakości, ale również dostępne w atrakcyjnych cenach, a firma zapewnia łatwy i wygodny proces zamówienia oraz dostawę bezpośrednio na plac budowy. Zespół ekspertów PROMOTOR zwraca szczególną uwagę na obsługę klienta, oferując doradztwo oraz pomoc w doborze odpowiednich produktów. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu w branży budowlanej, PROMOTOR zdobył zaufanie klientów, co potwierdzają ich pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Promotor Sales osiągnęła 8 426 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 424 931 zł. Pozostałe przychody to 1568 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 274 802 zł.
Zysk netto wyniósł 150 129 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 866 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 426 499 zł w 2024 roku.
• 9 387 359 zł w 2023 roku.
• 8 778 588 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -49 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 129 zł w 2024 roku.
• 1 101 034 zł w 2023 roku.
• 817 071 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Promotor Sales wynosi 525 tys. zł.
EBITDA Promotor Sales wynosi 753 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Promotor Sales wynosi 8 860 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 501 286 zł a 21 066 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 762 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 860 100 zł w 2024 roku.
• 13 412 429 zł w 2023 roku.
• 11 045 480 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Promotor Sales wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 3,01% w 2023 roku.
• 3,02% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Promotor Sales wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Promotor Sales charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Promotor Sales wynosi 270 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 705 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 705 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 376 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 160 tys. zł w 2023 roku.
• 155 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 705 tys. zł w 2024 roku.
• 733 tys. zł w 2023 roku.
• 811 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 910
zł.
Koszty operacyjne Promotor Sales wyniosły 7 899 578
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 982 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 910 zł w 2024 roku
• 156 665 zł w 2023 roku
• 130 553 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Promotor Sales wyniosła 6 593 237 zł.
a
ktywa trwałe to 2 902 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 690 541 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 593 237 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 522 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 070 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 993 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 593 237 zł w 2024 roku.
• 7 117 060 zł w 2023 roku.
• 5 302 224 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Promotor Sales wyniosły 3 070 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 593 237 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 483 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 070 678 zł w 2024 roku
• 3 450 320 zł w 2023 roku
• 2 735 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Promotor Sales wykazała przychody na poziomie 8 426 499 zł.
Organizacja zarobiła 185 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 129 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 215 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 90 786 zł w 2022 roku