SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ I OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM. PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Poznań property osiągnęła 1 052 303 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 052 303 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 577 203 zł.
Zysk netto wyniósł 475 100 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 150 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 052 303 zł w 2024 roku.
• 107 604 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 68 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 475 100 zł w 2024 roku.
• -67 618 zł w 2023 roku.
• -3537 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Poznań property wynosi 651 tys. zł.
EBITDA Poznań property wynosi 989 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
94 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 651 454 zł w
2024 roku.
• 35 852 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
142 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 988 645 zł w
2024 roku.
• 92 051 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poznań property wynosi 2 949 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 356 zł a 6 651 405 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 414 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 949 292 zł w 2024 roku.
• 71 736 zł w 2023 roku.
• 41 745 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poznań property wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Poznań property wyniosły 400 849
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poznań property wyniosła 2 948 052 zł.
a
ktywa trwałe to 2 718 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 948 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 463 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 484 911 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 948 052 zł w 2024 roku.
• 3 339 829 zł w 2023 roku.
• 240 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 62%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poznań property wyniosły 2 484 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 948 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 351 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 484 911 zł w 2024 roku
• 3 351 788 zł w 2023 roku
• 185 336 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poznań property wykazała przychody na poziomie 1 052 303 zł.
Organizacja zarobiła 517 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 375 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 475 100 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 375 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku