Organizacja Telebud osiągnęła 127 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 426 zł.
Strata netto wyniosła 55 547 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -95 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 879 zł w 2024 roku.
• 574 473 zł w 2023 roku.
• 151 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 547 zł w 2024 roku.
• 80 505 zł w 2023 roku.
• -15 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Telebud wynosi -56 tys. zł.
EBITDA Telebud wynosi -47 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 547 zł w
2024 roku.
• 88 644 zł w
2023 roku.
• -15 557 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 627 zł w
2024 roku.
• 99 957 zł w
2023 roku.
• -9659 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Telebud wynosi 406 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 713 910 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -81 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 406 611 zł w 2024 roku.
• 1 068 021 zł w 2023 roku.
• 403 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telebud wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Telebud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 351
zł.
Koszty operacyjne Telebud wyniosły 183 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7085 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 351 zł w 2024 roku
• 95 686 zł w 2023 roku
• 65 247 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Telebud wyniosła 435 067 zł.
a
ktywa trwałe to 25 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 435 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 428 478 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6589 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 435 067 zł w 2024 roku.
• 496 294 zł w 2023 roku.
• 416 759 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Telebud wyniosły 6589 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 435 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6589 zł w 2024 roku
• 12 269 zł w 2023 roku
• 13 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Telebud wykazała przychody na poziomie 127 879 zł.
Organizacja zarobiła -55 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2252 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Telebud wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 22% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczak Piotr
posiada 75 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Focht Beata
posiada 25 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2015 jest
Tomczak Piotr
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.12.2014 do 03.07.2015
był Tomczak Piotr
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2012 do 22.12.2014:
• Tomczak Piotr (25% udziałów)
• Miller Andrzej (25% udziałów)
• Zakrzewska Violetta (25% udziałów)
• Pocheć Rafał (25% udziałów)