SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAAJĄCY SAMODZIELNIE; KOMPLEMENTARIUSZ SPINOZA INVESTMENTS SP. Z O.O. REPREZENTOWANA JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, AKTUALNIE JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPINOZA INVESTMENTS SP. Z O.O. JEST PAN ROMAN SZWED
Jedyny komplementariusz to Spinoza Investments Sp. z o.o.
Akcjonariuszem jest Fundacja Rodzinna Spinoza
Lokalizacja siedziby: Warszawa
Przewodniczy Roman Szwed jako prezes zarządu
Spinoza Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna to firma z siedzibą w Warszawie, skoncentrowana na zarządzaniu inwestycjami pozyskanych środków. Jej głównym celem jest efektywne inwestowanie kapitału w różne inicjatywy, co pozwala na maksymalizację zysków oraz minimalizowanie ryzyka dla swoich akcjonariuszy. W strukturze spółki, jedynym komplementariuszem jest Spinoza Investments Sp. z o.o., z Romanem Szwedem na czele jako prezesem zarządu. To model organizacyjny, który sprzyja bardziej elastycznemu podejściu do inwestycji, co może wyróżniać firmę na tle innych podmiotów. Akcjonariuszem Spółki jest Fundacja Rodzinna Spinoza, co podkreśla znaczenie działań fundacyjnych w strukturze właścicielskiej. Spangiha integruje zasady zarządzania, przez co można zaobserwować związek z filozofią Spinozy, która kładzie nacisk na harmonię i mądre zarządzanie zasobami. Pomimo ograniczonej informacji w kontekście szczegółów inwestycyjnych, Spinoza Investments można postrzegać jako firmę o jasno określonym kierunku działania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 2 810 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 321 937 zł. Pozostałe przychody to 1 488 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły -670 628 zł.
Zysk netto wyniósł 1 992 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 398 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 810 042 zł w 2024 roku.
• 421 281 zł w 2023 roku.
• 268 161 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 285 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 992 564 zł w 2024 roku.
• -307 256 zł w 2023 roku.
• -557 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 519 tys. zł.
EBITDA Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 669 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 519 046 zł w
2024 roku.
• -495 750 zł w
2023 roku.
• -716 712 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
99 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 628 zł w
2024 roku.
• -316 020 zł w
2023 roku.
• -629 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 33 298 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 215 064 zł a 125 093 239 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 298 601 zł w 2024 roku.
• 31 325 226 zł w 2023 roku.
• 25 300 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 31 286 776 zł.
a
ktywa trwałe to 24 992 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 294 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 286 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 273 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 467 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -843 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 286 776 zł w 2024 roku.
• 41 420 873 zł w 2023 roku.
• 33 525 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2165.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Spinoza Investments Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki