INOVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ VENTURE FUND I ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJIKRS
0000424957NIP
5272680939REGON
146181586
Organizacja Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 37 148 139 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 37 148 139 zł.
Całkowite koszty wyniosły -29 368 721 zł.
Zysk netto wyniósł 29 368 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 615 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 148 139 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 643 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 786 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 368 721 zł w 2024 roku.
• -115 882 zł w 2023 roku.
• 4 484 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -7,28 mln zł.
EBITDA Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -7,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
947 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 278 230 zł w
2024 roku.
• -58 737 zł w
2023 roku.
• -104 887 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
947 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 278 230 zł w
2024 roku.
• -58 737 zł w
2023 roku.
• -104 887 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 168 451 009 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 210 701 zł a 411 162 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 522 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 451 009 zł w 2024 roku.
• 4 184 160 zł w 2023 roku.
• 31 155 766 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 4,70% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,27 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
242 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,27 mln zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 595 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,99 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 2,52 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 191 453
zł.
Koszty operacyjne Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 7 278 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 99%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
972 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 191 453 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
99% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 35 055 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 268 837 zł.
u
działy (akcje) własne to 32 787 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 055 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 947 601 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 263 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 911 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 055 864 zł w 2024 roku.
• 5 580 178 zł w 2023 roku.
• 12 611 098 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża netto wyniosła 79%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 108 263 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 055 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 263 zł w 2024 roku
• 1297 zł w 2023 roku
• 3009 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 37 148 139 zł.
Organizacja zarobiła 29 476 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 368 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 333 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Inovo Venture Fund I Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki