Organizacja Polecu-Investment osiągnęła 43 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 43 322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 229 zł.
Strata netto wyniosła 102 229 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 322 zł w 2024 roku.
• 198 011 zł w 2023 roku.
• 126 664 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 229 zł w 2024 roku.
• -14 707 zł w 2023 roku.
• -6423 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polecu-Investment wynosi -20 tys. zł.
EBITDA Polecu-Investment wynosi -20 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 731 zł w
2024 roku.
• -6780 zł w
2023 roku.
• -5717 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 731 zł w
2024 roku.
• -6780 zł w
2023 roku.
• -5717 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polecu-Investment wynosi 1 849 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 708 942 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 224 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 849 308 zł w 2024 roku.
• 271 256 zł w 2023 roku.
• 234 722 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polecu-Investment wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polecu-Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Polecu-Investment wyniosły 19 731
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polecu-Investment wyniosła 2 706 107 zł.
a
ktywa trwałe to 2 651 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 706 107 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 427 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 871 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -743 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 706 107 zł w 2024 roku.
• 3 176 152 zł w 2023 roku.
• 2 977 542 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża netto wyniosła -236%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polecu-Investment wyniosły 278 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 706 107 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 055 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 871 zł w 2024 roku
• 2 990 488 zł w 2023 roku
• 2 777 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polecu-Investment wykazała przychody na poziomie 43 322 zł.
Organizacja zarobiła -102 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polecu-Investment wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sofia Holding Sa
posiada 6100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 15.03.2019 jest
Sofia Holding Sa
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2014 do 15.03.2019
był Malinowski Wojciech
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.08.2012 do 16.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Malinowski Wojciech . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.