Organizacja KPF osiągnęła 1 070 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 070 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 004 901 zł.
Zysk netto wyniósł 65 782 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 070 683 zł w 2024 roku.
• 1 012 578 zł w 2023 roku.
• 665 326 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 782 zł w 2024 roku.
• 87 044 zł w 2023 roku.
• 45 778 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KPF wynosi 78 tys. zł.
EBITDA KPF wynosi 82 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 77 555 zł w
2024 roku.
• 195 113 zł w
2023 roku.
• 51 416 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 82 314 zł w
2024 roku.
• 195 113 zł w
2023 roku.
• 55 276 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KPF wynosi 1 364 592 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 675 zł a 2 676 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 364 592 zł w 2024 roku.
• 1 361 566 zł w 2023 roku.
• 899 719 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KPF wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KPF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 734
zł.
Koszty operacyjne KPF wyniosły 993 128
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 734 zł w 2024 roku
• 143 533 zł w 2023 roku
• 121 963 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KPF wyniosła 785 490 zł.
a
ktywa trwałe to 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 784 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 785 490 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 516 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 590 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 785 490 zł w 2024 roku.
• 637 561 zł w 2023 roku.
• 617 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KPF wyniosły 268 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 785 490 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 590 zł w 2024 roku
• 186 443 zł w 2023 roku
• 253 310 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KPF wykazała przychody na poziomie 1 070 683 zł.
Organizacja zarobiła 72 300 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 782 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 505 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6518 zł w 2024 roku
• 8699 zł w 2023 roku
• 5638 zł w 2022 roku