WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA POD FIRMĄ: OPTIMA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI OPTIMA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU OPTIMA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI PREZES ZARZĄDU - MARIUSZ ARTUR PAWŁOWSKI.
Świadczenie usług doradczych w zakresie biznesu, IT i bezpieczeństwa
Realizacja projektów dla dużych firm w Polsce i za granicą
Dostosowywanie projektów do indywidualnych potrzeb klientów
Zachowanie terminowości i profesjonalizmu w realizacji zleceń
Optima Partners to firma świadcząca profesjonalne usługi doradcze w obszarze biznesu, IT oraz bezpieczeństwa. Działa z przekonaniem, że kluczowym elementem długoterminowych sukcesów jest nie tylko solidne wykonanie zleceń, ale również umiejętność dostosowania się do zróżnicowanych potrzeb klientów. Optima Partners wyróżnia się na rynku dzięki bogatemu doświadczeniu zdobytemu podczas realizacji projektów dla największych firm zarówno w Polsce, jak i za granicą. Propozycje optymalnych rozwiązań, które wprowadzają efektywność i jednocześnie są niezwykle kosztowo efektywne, stanowią niewątpliwy atut firmy. Optima Partners stawia na terminowość, zapewniając, że wszystkie realizowane projekty są dostarczane na czas, co dodatkowo wzmacnia ich reputację. Dostosowując każdy projekt do specyfikacji i wymagań klientów, firma staje się zaufanym partnerem w obszarze doradztwa i dostarczania praktycznych rozwiązań w skomplikowanych sytuacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optima Partners osiągnęła 2 160 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 160 248 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 035 583 zł.
Zysk netto wyniósł 124 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 160 248 zł w 2024 roku.
• 2 235 365 zł w 2023 roku.
• 3 189 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 665 zł w 2024 roku.
• 23 001 zł w 2023 roku.
• 62 480 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Optima Partners wynosi 130 tys. zł.
EBITDA Optima Partners wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 130 274 zł w
2024 roku.
• 22 317 zł w
2023 roku.
• 76 497 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 948 zł w
2024 roku.
• 22 317 zł w
2023 roku.
• 78 448 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optima Partners wynosi 2 149 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
210 223 zł a 5 400 620 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 149 050 zł w 2024 roku.
• 1 701 330 zł w 2023 roku.
• 2 493 969 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optima Partners wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optima Partners wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optima Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Optima Partners wynosi 58 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 96 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 58 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 319
zł.
Koszty operacyjne Optima Partners wyniosły 2 029 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 192 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 319 zł w 2024 roku
• 496 187 zł w 2023 roku
• 418 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optima Partners wyniosła 885 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 885 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 890 477 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 610 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 890 477 zł w 2024 roku.
• 901 407 zł w 2023 roku.
• 1 577 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optima Partners wyniosły 610 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 890 477 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 610 180 zł w 2024 roku
• 742 629 zł w 2023 roku
• 1 420 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optima Partners wykazała przychody na poziomie 2 160 248 zł.
Organizacja zarobiła 130 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5609 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 017 zł w 2022 roku
Organizacja Optima Partners wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki